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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.561253
Contract reference
PROINDUSTRIA-2021-00399
Contract description:
COMPRA DE CINCO (5) DISCOS DUROS DE 2TB, DIEZ (10) MEMORIAS USB DE 64GB 3.0 Y TRES (3) BULTOS PRO PARA NOTEBOOK 15” TIPO MOCHILA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2021-0161
Request Title
COMPRA DE CINCO (5) DISCOS DUROS DE 2TB, DIEZ (10) MEMORIAS USB DE 64GB 3.0 Y TRES (3) BULTOS PRO PARA NOTEBOOK 15” TIPO MOCHILA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.
Description
COMPRA DE CINCO (5) DISCOS DUROS DE 2TB, DIEZ (10) MEMORIAS USB DE 64GB 3.0 Y TRES (3) BULTOS PRO PARA NOTEBOOK 15” TIPO MOCHILA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.
Business Operation
Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
45,866.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1208645 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,870.00
0.00
6,996.60
0.00
63,520.00
45,866.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCOS DUROS 2TB
5
UD
2,490
4,900
24,500.00
0.00
18
4,410.00
0.00
12,450.00
28,910.00
2
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIAS USB 64GB 3.0
10
UD
4,900
690
6,900.00
0.00
18
1,242.00
0.00
49,000.00
8,142.00
3
53121706 - Maletines para
(...)
53121706 - Maletines para computador
2.3.2.3.01
BULTOS PRO PARA NOTEBOOK 15”
3
UD
690
2,490
7,470.00
0.00
18
1,344.60
0.00
2,070.00
8,814.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/10/2021_1_38 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,866.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
37,052.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
8,814.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE CINCO (5) DISCOS DUROS DE 2TB, DIEZ (10) MEMORIAS USB DE 64GB 3.0 Y TRES (3) BULTOS PRO PARA NOTEBOOK 15” TIPO MOCHILA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
45,866.60
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
345-2021
1
45,866.60
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf