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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.560157 
Contract referenceASDE-2021-00169 
Contract description:ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ASCENSORES DEL PALACIO MUNICIPAL 
Goods 
Contract Start:
29/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ASDE-UC-CD-2021-0111 
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ASCENSORES DEL PALACIO MUNICIPAL  
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ASCENSORES DEL PALACIO MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
San Miguel & Cia, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
101,103.73 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1207330 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
93,809.928,128.7915,422.600.0088,304.40101,103.73
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01BATERIAS DE 12 VDC, 18 Ah16UD3,5563,90062,400.0095,616.001810,221.120.0056,896.0067,005.12
    
2
24101601 - Ascensores
2.6.4.7.01MANTENIMIENTO PROFUNDOS (LIMPIEZAS, LUBRICACION, PINTURAS Y REAPRIETES DE PUNOS DE CABINA 4UD7,0007,00028,000.0082,240.00184,636.800.0028,000.0030,396.80
    
3
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04LLAVES 900 4UD460.1460.011,840.048147.2018304.710.001,840.401,997.55
    
4
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01TUBOS FLUPORESCENTES4UD392392.471,569.888125.5918259.970.001,568.001,704.26
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
101,103.73 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0168,709.38  DOP----View
2.6.4.7.0130,396.80  DOP----View
2.3.9.9.041,997.55  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico101,103.73  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202111101,103.73  DOP