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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.558305 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2021-00736 
Contract description:Solicitud de artículos varios 
Goods 
Contract Start:
23/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0437 
Solicitud de artículos varios  
Solicitud de artículos varios  
Almacén de Propiedades 
Solicitud de artículos varios_EXT 
GoodsDominicana 
11,953.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1204253 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,130.000.001,823.400.0010,130.0011,953.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.5.5.01Cubeta plástica c/asa grande1UD495495495.000.001889.100.00495.00584.10
    
2
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.5.5.01Palita para recorger basura1UD295295295.000.001853.100.00295.00348.10
    
3
53131611 - Cremas de afei(...)
2.3.7.2.03Espumas para afeitar2UD9959951,990.000.0018358.200.001,990.002,348.20
    
4
53131611 - Cremas de afei(...)
2.3.7.2.03Cremas mentoladas2UD1,1001,1002,200.000.0018396.000.002,200.002,596.00
    
5
27111519 - Tijeras para e(...)
2.3.6.3.04Tijeras de cortes2UD1,7001,7003,400.000.0018612.000.003,400.004,012.00
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Suapers no.36 c/palo1UD350350350.000.001863.000.00350.00413.00
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba plástica c/palo1UD250250250.000.001845.000.00250.00295.00
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Zafacon con tapa móvil grande1UD1,1501,1501,150.000.0018207.000.001,150.001,357.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
11,953.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.01932.20  DOP----View
2.3.7.2.034,944.20  DOP----View
2.3.6.3.044,012.00  DOP----View
2.3.9.1.012,065.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago11,953.40  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.5.5.01211,953.40  DOP