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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.559864
Contract reference
MICM-2021-00366
Contract description:
Adquisición de Herramientas y Materiales de Ferretería para varios Departamentos de esta Torre MICM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MICM-DAF-CM-2021-0064
Request Title
Adquisición de Herramientas y Materiales de Ferretería para varios Departamentos de esta Torre MICM.
Description
Adquisición de Herramientas y Materiales de Ferretería para varios Departamentos de esta Torre MICM.
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
Oferta Xervin MICM-DAF-CM-2021-0064
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
292,581 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Torre Integral MICM Ave. 27 de Febrero #306 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Re-adjudicación del ítem 3, Alambre eléctrico 12/3, en virtud de que el adjudicatario inicial declinó su adjudicación (ver acta NO. DC-137/2021). Los pagos se realizará con posterioridad a la entrega
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1204417 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
247,950.00
0.00
44,631.00
0.00
300,000.00
292,581.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
26121635 - Rollos de cabl
(...)
26121635 - Rollos de cable
2.3.9.6.01
Alambre eléctrico
15
UD
20,000
16,530
247,950.00
0.00
247,950
18
44,631.00
0.00
300,000.00
292,581.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Apertura MICM-DAF-CM-2021-0064.pdf
Acta de Apertura MICM-DAF-CM-2021-0064.pdf
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Acta de Re-Adjudicación MICM-DAF-CM-2021-0064.pdf
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Notificación de RE-Adjudicación MICM-DAF-CM-2021-0064.pdf
Notificación de RE-Adjudicación MICM-DAF-CM-2021-0064.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/9/2021_4_15 p.m..Pdf
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OC MICM-2021-00366 - Xervin Equipos SRL.pdf
OC MICM-2021-00366 - Xervin Equipos SRL.pdf
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Certificado Apropiación Presupuestaria Xervin Equipos SRL.pdf
Certificado Apropiación Presupuestaria Xervin Equipos SRL.pdf
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Certificado de Cuota para Comprometer Xervin Equipos SRL.pdf
Certificado de Cuota para Comprometer Xervin Equipos SRL.pdf
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Entrada de Diario de Transacciones Xervin Equipo SRL.pdf
Entrada de Diario de Transacciones Xervin Equipo SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
302,363.79
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
7,091.80
DOP
----
View
2.3.9.6.01
46,521.50
DOP
----
View
2.3.9.9.04
8,208.08
DOP
----
View
2.3.9.9.01
17,381.40
DOP
----
View
2.3.5.5.01
12,791.79
DOP
----
View
2.3.6.3.06
12,233.06
DOP
----
View
2.3.6.3.04
42,450.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,752.30
DOP
----
View
2.3.6.1.01
407.10
DOP
----
View
2.3.6.3.07
9,528.50
DOP
----
View
2.3.9.8.02
143,997.76
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagos a presentación de facturas con posterioridad a la entrega de los artículos.
302,363.79
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
10422
1
302,363.79
DOP
Vencido
Cuota para comprometer Soldier Electronic Security SRL.pdf