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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.565472
Contract reference
DIGEIG-2021-00111
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DIGEIG-DAF-CM-2021-0013
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Business Operation
División de Almacén y Suministro
Reply Reference
DIGEIG-0013 PROLIMDES COMERCIAL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,136.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, piso 12, Edificio Oficinas Gubernamentales OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1203607 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,590.00
0.00
1,546.20
0.00
10,586.00
10,136.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas cuadradas Paq 50/1
10
PAQ
83.22
25
250.00
0.00
18
45.00
0.00
832.20
295.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla de manos pre cortada, doble hoja 393 pies Paq 24/1
5
PAQ
1,701.56
1,536
7,680.00
0.00
18
1,382.40
0.00
8,507.80
9,062.40
25
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo paq 1 libra
20
UD
62.3
33
660.00
0.00
18
118.80
0.00
1,246.00
778.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/9/2021_3_18 p.m..Pdf
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Acta adjudicacion.pdf
Acta adjudicacion.pdf
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Escaneo0139.pdf
Escaneo0139.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,520.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
16,520.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Materiales de Limpieza
16,520.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1631621148784LlwK8
1
16,520.00
DOP
Vencido
Escaneo0139.pdf
2022
EG1631621148784LlwK8
1
16,520.00
DOP
Vencido
Escaneo0139 (3).pdf