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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.557822 
Contract referenceMICM-2021-00358 
Contract description:Adquisición de Herramientas y Materiales de Ferretería para varios Departamentos de esta Torre MICM 
Goods 
Contract Start:
22/09/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido21/09/2021 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MICM-DAF-CM-2021-0064 
Adquisición de Herramientas y Materiales de Ferretería para varios Departamentos de esta Torre MICM. 
Adquisición de Herramientas y Materiales de Ferretería para varios Departamentos de esta Torre MICM. 
Departamento de Mantenimiento 
SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA DEL PROCESO No. MI 
GoodsDominicana 
126,873.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Torre Integral MICM Ave. 27 de Febrero #306 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Los pagos se realizará con posterioridad a la entrega de los artículos adjudicados, a presentación de facturas y conduces correspondientes.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1200807 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
107,520.000.0019,353.600.00300,000.00126,873.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
26121635 - Rollos de cabl(...)
2.3.9.6.01Alambre eléctrico15UD20,0007,168107,520.000.001819,353.600.00300,000.00126,873.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
302,363.79 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.3.017,091.80  DOP----View
2.3.9.6.0146,521.50  DOP----View
2.3.9.9.048,208.08  DOP----View
2.3.9.9.0117,381.40  DOP----View
2.3.5.5.0112,791.79  DOP----View
2.3.6.3.0612,233.06  DOP----View
2.3.6.3.0442,450.50  DOP----View
2.3.7.2.991,752.30  DOP----View
2.3.6.1.01407.10  DOP----View
2.3.6.3.079,528.50  DOP----View
2.3.9.8.02143,997.76  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pagos a presentación de facturas con posterioridad a la entrega de los artículos.302,363.79  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021104221302,363.79  DOP