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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.556367 
Contract referencePROCOMPETENCIA-2021-00076 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROCOMPETENCIA 
Goods 
Contract Start:
15/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2021-0009 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROCOMPETENCIA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PROCOMPETENCIA 
SERVICIOS GENERALES 
COT-PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2021-0009 
GoodsDominicana 
6,150.16 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1200121 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,212.000.00938.160.0052,850.006,150.16
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01Mini rolo 3”x3/8”2UD20091182.000.001832.760.00400.00214.76
    
7
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01Lija 25003UD5038114.000.001820.520.00150.00134.52
    
8
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01Rueda de carrito para cargar mercancía de 10”x3. 1/2 “ PR1802-4 neumática 2UD1,0005991,198.000.0018215.640.002,000.001,413.64
    
9
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06Set de clavos para cuadros (Caja)1CAJ3008585.000.001815.300.00300.00100.30
    
14
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.9.01Carro porta manguera para jardín con ruedas, capacidad para 150 pies de manguera 1UD50,0003,6333,633.000.0018653.940.0050,000.004,286.94
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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Operation
General Source
42,200.34 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.0142,200.34  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO42,200.34  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202114041136,000.00  DOP