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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.556333 
Contract referenceSIUBEN-2021-00127 
Contract description:Compra de material gastable para suministro de la oficina principal y regionales  
Goods 
Contract Start:
17/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIUBEN-DAF-CM-2021-0040 
Compra de material gastable para suministro de la oficina principal y regionales 
Compra de material gastable para suministro de oficina principal y oficinas regionales  
División de Almacén 
Material Gastable para SIUBEN 
GoodsDominicana 
8,688.34 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1197018 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,363.000.001,325.340.009,940.408,688.34
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.1.01Papel de notas autoadhesivas150UD2016.52,475.000.0018445.500.003,000.002,920.50
    
6
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02Reglas plástica 30 cm36UD125.5198.000.001835.640.00432.00233.64
    
8
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.9.01Clips para billetes 41 MM30UD50722,160.000.0018388.800.001,500.002,548.80
    
13
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02Borradores en pizarrón blanco20UD25.4226.5530.000.001895.400.00508.40625.40
    
14
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Saca punta caja 24/125UD180802,000.000.0018360.000.004,500.002,360.00
 
Contract Document Template

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Investment
General Source
81,521.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9911,210.00  DOP----View
2.3.9.2.0167,391.40  DOP----View
2.3.9.9.012,920.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
105  Compra de material gastable para suministro de la oficina principal y regionales81,521.90  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021105181,521.90  DOP