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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.555228
Contract reference
CES-2021-00032
Contract description:
COMPRA PRODUCTOS DE COCINA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CES-UC-CD-2021-0033
Request Title
COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA
Description
COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
compra productos de cocina_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,944.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1197524 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,065.00
0.00
0.00
1,879.20
16,575.00
18,944.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
botellitas de agua (20/1)
30
UD
175
185
5,550.00
0.00
0.00
0.00
5,250.00
5,550.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema (5 lib)
5
PAQ
150
215
1,075.00
0.00
0.00
0.00
750.00
1,075.00
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora grande
6
UD
250
250
1,500.00
0.00
0.00
18
270.00
1,500.00
1,770.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables 7oz
20
PAQ
50
55
1,100.00
0.00
0.00
18
198.00
1,000.00
1,298.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en aerosol
12
UD
250
295
3,540.00
0.00
0.00
18
637.20
3,000.00
4,177.20
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ambientador en spray
12
UD
100
100
1,200.00
0.00
0.00
18
216.00
1,200.00
1,416.00
7
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te en sobres (sabores variados)
3
CAJ
250
295
885.00
0.00
0.00
18
159.30
750.00
1,044.30
8
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Leche líquida sin lactosa (1 lit)
12
UD
90
95
1,140.00
0.00
0.00
18
205.20
1,080.00
1,345.20
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón de fregar de bola (5/1)
1
PAQ
135
125
125.00
0.00
0.00
18
22.50
135.00
147.50
10
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Esponjas de fregar
12
UD
80
35
420.00
0.00
0.00
18
75.60
960.00
495.60
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para basura de cocina (100/1)
3
PAQ
150
120
360.00
0.00
0.00
18
64.80
450.00
424.80
12
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables plásticos 6"
2
PAQ
250
85
170.00
0.00
0.00
18
30.60
500.00
200.60
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Contract Document Template
Contract Document Template
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File Name
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Orden de Compras_10/9/2021_6_14 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,944.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
10,784.50
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,498.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
6,661.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SALDO
18,944.20
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0028
1
18,944.20
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf