1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.561797
Contract reference
DGM-2021-00160
Contract description:
COMPRA DE IMPRESORAS DE CARNETS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE EXTRANJERIA DE ESTA (DGM)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
DGM-CCC-PEPU-2021-0004
Request Title
COMPRA DE IMPRESORAS DE CARNETS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE EXTRANJERIA DE ESTA (DGM)
Description
COMPRA DE IMPRESORAS DE CARNETS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE EXTRANJERIA DE ESTA (DGM)
Business Operation
Dirección de Extranjería
Reply Reference
IDENTICO OFERTA IMPRESORAS DE CARNETS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,537,969.52 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1197902 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,303,364.00
0.00
234,605.52
0.00
1,303,364.00
1,537,969.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43212105 - Impresoras lás
(...)
43212105 - Impresoras láser
2.6.1.3.01
DATACARD 512648-001 IMPRESORA DE CARNETS A DOS CARAS RETRANSFERENCIA-MODELO CR805 DUPLEX (ver ficha técnica)
2
UD
269,709.5
269,709.5
539,419.00
0.00
18
97,095.42
0.00
539,419.00
636,514.42
2
43212105 - Impresoras lás
(...)
43212105 - Impresoras láser
2.6.1.3.01
DATACARD 515626-003 MODULO DE LAMINADOS CON OPCIÓN TÁCTIL PARA IMPRESORA DE CARNET PARA CR805 (ver ficha técnica)
2
UD
194,752.5
194,752.5
389,505.00
0.00
18
70,110.90
0.00
389,505.00
459,615.90
3
43212105 - Impresoras lás
(...)
43212105 - Impresoras láser
2.6.1.3.01
DATACARD 509556-100 OPCIÓN TÁCTIL PERSONALIZABLE 0.86 PARA MÓDULO DE SELLO TÁCTIL (ver ficha técnica)
2
UD
39,675
39,675
79,350.00
0.00
18
14,283.00
0.00
79,350.00
93,633.00
4
43212105 - Impresoras lás
(...)
43212105 - Impresoras láser
2.6.1.3.01
DATACARD 510907-001- MODULO PARA CODIFICACIÓN DE TARJETAS CONTACTO DUALI-ISO 7816, ISO 14443, MIFARE, DESFIRE & FELICIA-PARA CD800 DUPLEX (ver ficha técnica)
2
UD
49,795
49,795
99,590.00
0.00
18
17,926.20
0.00
99,590.00
117,516.20
5
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
DATACARD 721905-CARGO POR PERSONALIZACIÓN DE SELLO PARA IMPRESIÓN TÁCTIL (ver ficha técnica)
2
UD
97,750
97,750
195,500.00
0.00
18
35,190.00
0.00
195,500.00
230,690.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/9/2021_1_33 p.m..Pdf
Download
CONTRATO.pdf
CONTRATO.pdf
Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Download
POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.pdf
POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,537,969.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
1,307,279.52
DOP
----
View
2.2.2.2.01
230,690.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE IMPRESORAS DE CARNETS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE EXTRANJERIA DE ESTA (DGM)
1,537,969.52
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1633091411849LBDI2BD
1
1,537,969.52
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf