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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.554851 
Contract referenceCESAC-2021-00137 
Contract description:Adquisición de materiales para el mantenimiento del elevador 
Services 
Contract Start:
09/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CESAC-UC-CD-2021-0045 
Adquisicion de materiales para el mantenimiento del elevador 
Adquisición de materiales para el mantenimiento del elevador 
Subdireccion de Ingeniería 
Servicios e Instalaciones Técnicas, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
50,057.73 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

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Adquisicion de materiales para el mantenimiento del elevador

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1196916 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,421.800.007,635.930.0050,057.7250,057.73
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23171539 - Cuchillas de a(...)
2.3.9.8.01Patines de Contrapeso 4UD3,383.532,867.411,469.600.00182,064.530.0013,534.1213,534.13
    
2
23171539 - Cuchillas de a(...)
2.3.9.8.01Contacto Hembra de Seguridad Puertas de Cabina AMD2UD5,012.644,2488,496.000.00181,529.280.0010,025.2810,025.28
    
3
15121504 - Aceite hidrául(...)
2.3.7.1.05Tanque de 20 Lt de Aceite Hidráulico 1UD10,944.59,2759,275.000.00181,669.500.0010,944.5010,944.50
    
4
23171539 - Cuchillas de a(...)
2.3.9.8.01Ribete de Goma Puerta de Cabina AMD1UD3,258.222,761.22,761.200.0018497.020.003,258.223,258.22
    
5
23171539 - Cuchillas de a(...)
2.3.9.8.01Base de Botoneta Pisos 1 y 22UD6,147.85,21010,420.000.00181,875.600.0012,295.6012,295.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
50,057.73 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0139,113.23  DOP----View
2.3.7.1.0510,944.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de materiales para el mantenimiento del elevador50,057.73  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021SNCC.D.00211750,057.73  DOP