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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.554301 
Contract referenceARD-2021-00331 
Contract description:ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS 
Goods 
Contract Start:
08/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2021-0185 
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS 
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS 
Direccion de Transportación 
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS_EXT 
GoodsDominicana 
102,802.78 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1195234 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
87,121.000.0015,681.780.0080,000.00102,802.78
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172502 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01NEUMATICO 245/65R17 111H4UD9,5009,757.1839,028.720.00187,025.170.0038,000.0046,053.89
    
2
25172502 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01NEUMATICO 265/65R17 112T4UD10,50012,023.0748,092.280.00188,656.610.0042,000.0056,748.89
 
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Operation
Own resources
102,802.78 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.01102,802.78  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS102,802.78  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARD-UC-CD-2021-01851105,000.00  DOP