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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.554165 
Contract referencePPS-2021-00549 
Contract description:Adquisición de Suministros de Limpieza y Desechables para Supérate y sus dependencias, dirigido a Mipyme. 
Goods 
Contract Start:
08/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PPS-DAF-CM-2021-0087 
Adquisición de Suministros de Limpieza y Desechables para Supérate y sus dependencias, dirigido a Mipyme. 
Adquisición de Suministros de Limpieza y Desechables para Supérate y sus dependencias, dirigido a Mipyme. 
Gestión Administrativa  
PPS-DAF-CM-2021-0087 
GoodsDominicana 
55,091.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/09/2022 01:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Edificio San Rafael DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1193442 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,688.050.008,403.850.0065,310.0055,091.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo verde de fregar65UD398.1526.500.001894.770.002,535.00621.27
    
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo verde con esponjas para fregar 2 en 140UD5412.5500.000.001890.000.002,160.00590.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro liquido 1.5gl120GAL7963.757,650.000.00181,377.000.009,480.009,027.00
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo de (5 lb) 85PAQ119110.859,422.250.00181,696.010.0010,115.0011,118.26
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas50UD15087.54,375.000.0018787.500.007,500.005,162.50
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Espuma limpiadora multiuso30UD190183.755,512.500.0018992.250.005,700.006,504.75
    
24
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de mesa 10/1 de Paq. 500/1 absorbente 130PAQ125759,750.000.00181,755.000.0016,250.0011,505.00
    
25
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Tarro jabón en pasta p/fregar 425gr130UD8968.868,951.800.00181,611.320.0011,570.0010,563.12
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
82,413.52 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0133,014.63  DOP----View
2.3.9.5.0120,753.25  DOP----View
2.3.9.9.046,637.50  DOP----View
2.3.7.2.0510,446.50  DOP----View
2.3.7.2.0311,561.64  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de Suministros de Limpieza y Desechables para Supérate y sus dependencias, dirigido a Mipyme.82,413.52  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021182,413.52  DOP
20222021282,413.52  DOP