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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.552377 
Contract referenceARD-2021-00314 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACION 
Goods 
Contract Start:
01/09/2021 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2021-0189 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION 
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION_EXT 
GoodsDominicana 
104,784 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M-1), ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1192320 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
88,800.000.0015,984.000.0068,800.00104,784.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
49101612 - Hologramas
2.6.9.5.02CINTA DATA CARD CD 800 COLOR 300 IMPRESIONES 6UD8,50010,90265,412.000.001811,774.160.0051,000.0077,186.16
    
2
49101612 - Hologramas
2.6.9.5.02LAMINADO HOLOGRAFICO CD8002UD6,5508,69417,388.000.00183,129.840.0013,100.0020,517.84
    
3
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01CAJA DE PVC DE 5002YD2,3503,0006,000.000.00181,080.000.004,700.007,080.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
104,784.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.9.5.0297,704.00  DOP----View
2.3.5.5.017,080.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION104,784.00  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARD-UC-CD-2021-01891106,000.00  DOP