1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.552189
Contract reference
DGAP-2021-00561
Contract description:
Suministro de Materiales para traslado de equipo AA en esta DGA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGAP-UC-CD-2021-0319
Request Title
Suministro de Materiales para traslado de equipo AA en esta DGA.
Description
Suministro de Materiales para traslado de equipo AA en esta DGA.
Business Operation
Dpto. de Ingenieria y Mantenimiento, DGA
Reply Reference
Electro Frio, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,310.61 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Com. no. D/IYM-683-2021 d/f 11/08/21, s/n d/f 11/08/21, D/C 405-08-21 d/f 27/08/21, D/IYM-732-2021 d/f 30/08/21, Cot. no. 0008454 d/f 18/08/21
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1191829 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,670.01
0.00
2,640.60
0.00
14,832.60
17,310.61
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.6.3.04
Trampa tipo P de 7/8".
1
UD
649
750
750.00
0.00
18
135.00
0.00
649.00
885.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
Codo cobre 90 grados de 7/8".
8
UD
165.2
95
760.00
0.00
18
136.80
0.00
1,321.60
896.80
1
40161505 - Filtros de air
(...)
40161505 - Filtros de aire
2.3.9.8.01
Filtros Deshidratador 163 de 3/8" (Soldable).
1
UD
472
450
450.00
0.00
18
81.00
0.00
472.00
531.00
1
39121549 - Termostato
2.3.9.6.01
Termostato para AC.
1
UD
3,304
2,700
2,700.00
0.00
18
486.00
0.00
3,304.00
3,186.00
1
31271601 - Piezas hechas
(...)
31271601 - Piezas hechas en torno de roscar de metal
2.3.6.3.07
Barrera para Metal 7/16"
2
UD
708
455
910.00
0.00
18
163.80
0.00
1,416.00
1,073.80
1
31271601 - Piezas hechas
(...)
31271601 - Piezas hechas en torno de roscar de metal
2.3.6.3.07
Barrera para Metal 1/4"
2
UD
177
150
300.00
0.00
18
54.00
0.00
354.00
354.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
Codo PVC de 3/4" x 90 grados
10
UD
17.7
20
200.00
0.00
18
36.00
0.00
177.00
236.00
1
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo
2.3.9.9.01
Adaptadores PVC 3/4" Machos
10
UD
23.6
20
200.00
0.00
18
36.00
0.00
236.00
236.00
1
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
Cemento de Contacto PVC DE 1/8"
1
UD
354
175
175.00
0.00
18
31.50
0.00
354.00
206.50
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubo Sch40 pvc 3/4" x 19 pies
1
UD
472
475
475.00
0.00
18
85.50
0.00
472.00
560.50
1
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
Cable Engomado 10/3
30
FT
47.2
55
1,650.00
0.00
18
297.00
0.00
1,416.00
1,947.00
1
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
Cable Engomado 14/4
30
FT
35.4
30
900.00
0.00
18
162.00
0.00
1,062.00
1,062.00
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breaker Doble de 60 AMP.
1
UD
708
1,450
1,450.00
0.00
18
261.00
0.00
708.00
1,711.00
1
31201518 - Cinta conducto
(...)
31201518 - Cinta conductora de electricidad
2.3.9.9.01
Cintas de Ductape
7
UD
413
535.72
3,750.01
0.00
18
675.00
0.00
2,891.00
4,425.01
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,832.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
472.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
6,490.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
1,770.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,147.60
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,127.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
354.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
472.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
SEP-2021-0862
1
17,310.60
DOP
Vencido
SEP-2021-0862 Cuota Comp.pdf
2023
SEP-2021-0862
2
17,310.60
DOP
Vencido
SEP-2021-0862 Cuota Comp (2).pdf