1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.550908
Contract reference
CNC-2021-00051
Contract description:
Adquisición de baterías, discos duros y accesorios para computadoras
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/08/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CNC-UC-CD-2021-0034
Request Title
Adquisición de baterías, discos duros y accesorios para computadoras
Description
Adquisición de baterías, discos duros y accesorios para computadoras
Business Operation
Tecnologías de Información y Comunicación
Reply Reference
Adquisición de baterías, discos duros y accesorios
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
73,161.94 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/09/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jimenez Moya #32, Edificio Franco Acra, Piso 6. Bella Vista
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1188709 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
62,001.65
0.00
11,160.29
0.00
94,700.00
73,161.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Discos duros SSD Sata 3 240GB o superior
20
UD
3,300
2,049.15
40,983.00
0.00
18
7,376.94
0.00
66,000.00
48,359.94
2
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco Duro SSD Sata 3 1TB
1
UD
10,800
6,223.73
6,223.73
0.00
18
1,120.27
0.00
10,800.00
7,344.00
3
41106401 - Adaptadores o
(...)
41106401 - Adaptadores o enlazadores
2.3.9.2.01
Adaptadores de corriente 65W (para instalarse en un equipo Dell Latitude 3490, Service Tag: 1TJ89S2)
3
UD
3,100
2,410.17
7,230.51
0.00
18
1,301.49
0.00
9,300.00
8,532.00
5
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Batería para Dell Latitude E5480 (Service Tag 4P4M3M2)
1
UD
4,300
3,989.83
3,989.83
0.00
18
718.17
0.00
4,300.00
4,708.00
6
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Batería para Dell Latitude 3490 (Service Tag:
1
UD
4,300
3,574.58
3,574.58
0.00
18
643.42
0.00
4,300.00
4,218.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de apertura y adjudicación.pdf
Acta de apertura y adjudicación.pdf
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CuotaParaComprometer OFFITEK 1.pdf
CuotaParaComprometer OFFITEK 1.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/8/2021_6_29 p.m..Pdf
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Orden de compra Offitek SRL.pdf
Orden de compra Offitek SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,161.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
64,235.94
DOP
----
View
2.3.9.6.01
8,926.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago al proveedor
73,161.94
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1629992792654QGLN0
747
73,161.94
DOP
Vencido
CuotaParaComprometer OFFITEK 1.pdf