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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.550908 
Contract referenceCNC-2021-00051 
Contract description:Adquisición de baterías, discos duros y accesorios para computadoras 
Goods 
Contract Start:
26/08/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNC-UC-CD-2021-0034 
Adquisición de baterías, discos duros y accesorios para computadoras 
Adquisición de baterías, discos duros y accesorios para computadoras 
Tecnologías de Información y Comunicación 
Adquisición de baterías, discos duros y accesorios 
GoodsDominicana 
73,161.94 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
26/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/09/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya #32, Edificio Franco Acra, Piso 6. Bella Vista 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1188709 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
62,001.650.0011,160.290.0094,700.0073,161.94
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01Discos duros SSD Sata 3 240GB o superior20UD3,3002,049.1540,983.000.00187,376.940.0066,000.0048,359.94
    
2
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01Disco Duro SSD Sata 3 1TB1UD10,8006,223.736,223.730.00181,120.270.0010,800.007,344.00
    
3
41106401 - Adaptadores o (...)
2.3.9.2.01Adaptadores de corriente 65W (para instalarse en un equipo Dell Latitude 3490, Service Tag: 1TJ89S2)3UD3,1002,410.177,230.510.00181,301.490.009,300.008,532.00
    
5
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Batería para Dell Latitude E5480 (Service Tag 4P4M3M2)1UD4,3003,989.833,989.830.0018718.170.004,300.004,708.00
    
6
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Batería para Dell Latitude 3490 (Service Tag: 1UD4,3003,574.583,574.580.0018643.420.004,300.004,218.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
73,161.94 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0164,235.94  DOP----View
2.3.9.6.018,926.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago al proveedor73,161.94  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1629992792654QGLN074773,161.94  DOP