Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.567814 
Contract referenceEDESUR-2021-00319 
Contract description:Pre Impresos Facturas Comerciales  
Goods 
Contract Start:
28/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
EDESUR-CCC-CP-2021-0011 
Adquisición de Pre- Impresos Facturas Comerciales  
Adquisición de Pre- Impresos Facturas Comerciales  
Dirección Operativa  
Oferta Técnica Fotomegraf_EXT 
GoodsDominicana 
2,134,251.25 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
28/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1185767 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,808,687.500.000.00325,563.752,125,000.002,134,251.25
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Adquisición pre-impresos dos colores fact.1,783,750UD10.851,516,187.500.000.0018272,913.751,783,750.001,789,101.25
    
2
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Adquisición pre-impresos full color factur325,000UD1.050.9292,500.000.000.001852,650.00341,250.00345,150.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
2,134,251.25 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.012,134,251.25  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
73  pago contra factura2,134,251.25  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20217312,134,251.25  DOP
2022df-cf-073-202114,268,502.50  DOP