1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.557701
Contract reference
INESDYC-2021-00084
Contract description:
Solicitud Compra de Materiales de Ferreteria para ser usados en este Instituto de Educación Superior
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INESDYC-UC-CD-2021-0074
Request Title
Solicitud Compra de Materiales de Ferreteria para ser usados en este Instituto de Educación Superior
Description
Solicitud Compra de Materiales de Ferreteria para ser usados en este Instituto de Educación Superior
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Solicitud Compra de Materiales de Ferreteria para
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
117,917.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Indenpendencia No. 752 10103 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1184634 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
99,930.00
0.00
17,987.40
0.00
99,930.00
117,917.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Acrilica Superior Porcelanato 90 cubetas de 5Gl
5
UD
9,500
9,500
47,500.00
0.00
18
8,550.00
0.00
47,500.00
56,050.00
2
30101609 - Barras de cobr
(...)
30101609 - Barras de cobre
2.3.6.3.06
Llaves monomandos de una Salida
12
UD
1,700
1,700
20,400.00
0.00
18
3,672.00
0.00
20,400.00
24,072.00
3
30101815 - Conductos de p
(...)
30101815 - Conductos de plástico
2.3.5.5.01
Mangueras para llaves Monomados
12
UD
200
200
2,400.00
0.00
18
432.00
0.00
2,400.00
2,832.00
4
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
Dispensadores de Jabon
10
UD
1,650
1,650
16,500.00
0.00
18
2,970.00
0.00
16,500.00
19,470.00
5
31181506 - Juntas teórica
(...)
31181506 - Juntas teóricas
2.3.9.9.01
Juntas de Cera para urinales
6
UD
800
800
4,800.00
0.00
18
864.00
0.00
4,800.00
5,664.00
6
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.01
Tape de Goma Negro 3/4
2
UD
90
90
180.00
0.00
18
32.40
0.00
180.00
212.40
7
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.01
Tape de Velcro 3/4
4
UD
125
125
500.00
0.00
18
90.00
0.00
500.00
590.00
8
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
Tape Electrico 3/4 Negro
3
UD
500
500
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
1,500.00
1,770.00
9
31201510 - Cinta impregna
(...)
31201510 - Cinta impregnada de resina
2.3.9.9.01
Tape de Doble cara
5
UD
200
200
1,000.00
0.00
18
180.00
0.00
1,000.00
1,180.00
10
30101815 - Conductos de p
(...)
30101815 - Conductos de plástico
2.3.5.5.01
Torre para Inodoro de Valvula
5
UD
600
600
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
3,000.00
3,540.00
11
30101615 - Barras de plás
(...)
30101615 - Barras de plástico
2.3.5.5.01
Balancine Para Inodoro
5
UD
430
430
2,150.00
0.00
18
387.00
0.00
2,150.00
2,537.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/8/2021_8_37 p.m..Pdf
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CUOTA COMPROMISO MATERIALES DE FERRETERIA.pdf
CUOTA COMPROMISO MATERIALES DE FERRETERIA.pdf
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CERTIFICACION DE DGII CARIBEAN FOOD.pdf
CERTIFICACION DE DGII CARIBEAN FOOD.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,917.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
56,050.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
24,072.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
8,909.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
19,470.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
9,416.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud Compra de Materiales de Ferreteria para ser usados en este Instituto de Educación Superior
117,917.40
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0204.01.0003.1302
1
117,917.40
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO MATERIALES DE FERRETERIA.pdf