Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.562732 
Contract referenceMIDE-2021-00441 
Contract description:Adquisición de materiales eléctricos. 
Goods 
Contract Start:
07/10/2021 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2021-0268 
Adquisición de materiales eléctricos. 
Adquisición de materiales eléctricos. 
Ministerio de Defensa 
Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL._EX 
GoodsDominicana 
19,942 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/10/2021 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

Para ser utilizados en la Dirección de los Servicios Odontológicos de las Fuerzas Armadas.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1184024 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,900.000.003,042.000.0016,900.0019,942.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01Pies de alambre #12300UD404012,000.000.00182,160.000.0012,000.0014,160.00
    
2
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01Tomacorriente4UD4004001,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
    
3
21101802 - Guarda polvos
2.3.9.9.01Cinta pegante1UD1,3001,3001,300.000.0018234.000.001,300.001,534.00
    
4
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01Caja rectangular eléctrica 4UD200200800.000.0018144.000.00800.00944.00
    
5
26121523 - Alambre forrad(...)
2.3.9.6.01Tubo de 1/2 eléctrico 2UD6006001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
19,942.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0118,408.00  DOP----View
2.3.9.9.011,534.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago completo por transferencia19,942.00  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16288024479609nhcl374519,942.00  DOP