Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.550644 
Contract referenceMIDE-2021-00433 
Contract description:Adquisición de electrodomésticos 
Goods 
Contract Start:
26/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIDE-DAF-CM-2021-0110 
Adquisición de electrodomésticos 
Adquisición de electrodomésticos 
Ministerio de Defensa 
Carel Comercial, EIRL_EXT 
GoodsDominicana 
217,091.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en el Comando Conjunto Metropolitano de las Fuerzas Armadas.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1182801 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
183,976.000.0033,115.680.00208,400.00217,091.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
48101521 - Planchas de es(...)
2.6.1.4.01Estufa de mesa 4 hornillas2UD6,90021,59243,184.000.00187,773.120.0013,800.0050,957.12
    
2
40142201 - Reguladores de(...)
2.3.6.3.06Tanque de gas 25lbs. 2UD5,5007,20014,400.000.00182,592.000.0011,000.0016,992.00
    
3
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Nevera 10 pies cúbicos 1UD47,60034,24034,240.000.00186,163.200.0047,600.0040,403.20
    
4
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Nevera ejecutiva cromada 5 pies1UD19,00023,35223,352.000.00184,203.360.0019,000.0027,555.36
    
5
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Bebedero2UD14,00010,40020,800.000.00183,744.000.0028,000.0024,544.00
    
6
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01Televisor 50" 1UD77,00041,60041,600.000.00187,488.000.0077,000.0049,088.00
    
7
52161510 - Sistemas de au(...)
2.6.2.1.01Barra de sonido 1UD12,0006,4006,400.000.00181,152.000.0012,000.007,552.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
217,091.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01143,459.68  DOP----View
2.3.6.3.0616,992.00  DOP----View
2.6.2.1.0156,640.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago completo por transferencia217,091.68  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG162740944433399KGZ3432262,538.20  DOP