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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.544538 
Contract referenceARD-2021-00267 
Contract description:ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 
Goods 
Contract Start:
03/08/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2021-0163 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS  
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS  
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS_EXT 
GoodsDominicana 
62,339.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/08/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA ELECTRICA No. 1 (DETROIT 471) DEL PATRULLERO MEDIANO “TORTUGUERO” PM-203, ARD., Y EL GUARDACOSTAS “CAPELLA” GC-108, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1175534 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
52,830.000.009,509.400.0042,600.0062,339.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30222204 - Depósito eleva(...)
2.7.2.1.01COPA Y SELLO 4UD7509803,920.000.0018705.600.003,000.004,625.60
    
30222204 - Depósito eleva(...)
2.7.2.1.01JUEGO DE JUNTAS SUPERIOR 1UD3,2504,9904,990.000.0018898.200.003,250.005,888.20
    
3
26111519 - Convertidores (...)
2.3.9.8.01KIT REPARACION BOMBA DE AGUA 1UD6,8508,9808,980.000.00181,616.400.006,850.0010,596.40
    
4
41111921 - Sensores de ve(...)
2.3.9.8.01SENSOR GP-PR 1UD29,50034,94034,940.000.00186,289.200.0029,500.0041,229.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
62,339.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.7.2.1.0110,513.80  DOP----View
2.3.9.8.0151,825.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA SER PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS62,339.40  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARD-DAF-CM-2020-0163165,000.00  DOP