1. General Information
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2. Conditions
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.543824
Contract reference
INDRHI-2021-00422
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARAR Y CORREGIR LOS TUBOS DE LOS PIEZÓMETROS Y EL PERIMETRO DE LA MALLA CICLÓNICA DONDE SE ENCUENTRA LA CASETA PARA EL ACELERÓGRAFO EN LA PRESA DE HATILLO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/07/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2021-0342
Request Title
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARAR Y CORREGIR LOS TUBOS DE LOS PIEZÓMETROS , EL PERIMETRO DE LA MALLA CICLÓNICA DONDE SE ENCUENTRA LA CASETA PARA EL ACELERÓGRAFO EN LA PRESA DE HATILLO.
Description
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARAR Y CORREGIR LOS TUBOS DE LOS PIEZÓMETROS Y EL PERIMETRO DE LA MALLA CICLÓNICA DONDE SE ENCUENTRA LA CASETA PARA EL ACELERÓGRAFO EN LA PRESA DE HATILLO.
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARAR Y COR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,497.24 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1174915 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,218.00
0.00
3,279.24
0.00
18,424.00
21,497.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30102217 - Placa de concr
(...)
30102217 - Placa de concreto
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO (GRIS) TIPO PORTALAND
3
UD
412
412
1,236.00
0.00
18
222.48
0.00
1,236.00
1,458.48
2
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER ( GALON )
1.5
UD
412
412
618.00
0.00
18
111.24
0.00
824.00
729.24
3
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA SEMIGLOS AZUL GLACIAL 98
1
GAL
1,583
1,583
1,583.00
0.00
18
284.94
0.00
1,583.00
1,867.94
4
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA SEMIGLOS BLANCA
1
UD
1,583
1,583
1,583.00
0.00
18
284.94
0.00
1,583.00
1,867.94
5
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
TAPO ENROSCAD CON ADAPTADOR P/ REG PVC DE 1 PULGADA
42
UD
76
76
3,192.00
0.00
18
574.56
0.00
3,192.00
3,766.56
6
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
LATA DE PEGAMENTO PVC COLOR AZUL 32 ONZA
1
UD
787
787
787.00
0.00
18
141.66
0.00
787.00
928.66
7
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ACRILICA COLOR ROJO
1
UD
1,465
1,465
1,465.00
0.00
18
263.70
0.00
1,465.00
1,728.70
8
30131504 - Bloques de cer
(...)
30131504 - Bloques de cerámica
2.3.6.1.05
FUNDA DE ARENA TIPO ITABO
4
UD
160
160
640.00
0.00
18
115.20
0.00
640.00
755.20
9
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TUBOS DE PVC DE PRESION DE 1 PULGADA X 19 PIES DE LAGO
6
UD
625
625
3,750.00
0.00
18
675.00
0.00
3,750.00
4,425.00
10
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
UNION PARA TUBO PVC TIPO COUPLING DE 1 PULGADA
42
UD
18
18
756.00
0.00
18
136.08
0.00
756.00
892.08
11
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.9.01
ROLO DE PINTAR CON SU BANDEJA
2
UD
260
260
520.00
0.00
18
93.60
0.00
520.00
613.60
12
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.9.01
MOTAR DE PINTAR ANTIGOTAS
2
UD
115
115
230.00
0.00
18
41.40
0.00
230.00
271.40
13
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 3 PULGADAS
3
UD
137
137
411.00
0.00
18
73.98
0.00
411.00
484.98
14
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 2 PULGADAS
2
UD
89
89
178.00
0.00
18
32.04
0.00
178.00
210.04
15
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 1 PULGADAS
1
UD
75
75
75.00
0.00
18
13.50
0.00
75.00
88.50
16
23153003 - Plantilla maes
(...)
23153003 - Plantilla maestro
2.3.6.3.04
LLANA LISA
1
UD
331
331
331.00
0.00
18
59.58
0.00
331.00
390.58
17
27112808 - Anillos metáli
(...)
27112808 - Anillos metálicos
2.3.6.3.06
HOJA DE SEGUETA
3
UD
70
70
210.00
0.00
18
37.80
0.00
210.00
247.80
18
27112808 - Anillos metáli
(...)
27112808 - Anillos metálicos
2.3.6.3.06
PALOMETA ( ABRAZADERA ) DE DOS BRAZOS PARA TUBOS GALVANIZADO DE 2 PULGADAS
2
UD
25
25
50.00
0.00
18
9.00
0.00
50.00
59.00
19
31181504 - Juntas obturad
(...)
31181504 - Juntas obturadoras textiles
2.3.2.2.01
PARES DE GUANTES DE TELA PARA OBRERO
3
UD
165
165
495.00
0.00
18
89.10
0.00
495.00
584.10
20
25173003 - Iluminación in
(...)
25173003 - Iluminación interior para vagones de tren
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO # 14
1
UD
108
108
108.00
0.00
18
19.44
0.00
108.00
127.44
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Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/7/2021_4_04 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,497.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
1,458.48
DOP
----
View
2.3.7.2.06
10,889.04
DOP
----
View
2.3.6.1.05
755.20
DOP
----
View
2.3.5.5.01
5,317.08
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,668.52
DOP
----
View
2.3.6.3.04
390.58
DOP
----
View
2.3.6.3.06
306.80
DOP
----
View
2.3.2.2.01
584.10
DOP
----
View
2.3.9.6.01
127.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARAR Y CORREGIR LOS TUBOS DE LOS PIEZÓMETROS Y EL PERIMETRO DE LA MALLA CICLÓNICA DONDE SE ENCUENTRA LA CASETA PARA EL ACELERÓGRAFO EN LA PRESA DE HATILLO.
21,497.24
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
279
1
214.00
DOP
Vencido
CUOTA DE 276.pdf