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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.549811 
Contract referenceMIDE-2021-00382 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros 
Goods 
Contract Start:
24/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2021-0232 
Adquisición de materiales ferreteros 
Adquisición de materiales ferreteros 
Ministerio de Defensa 
UVRO Soluciones Empresariales, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
51,594.91 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en el acondicionamiento de la Sala de Recepción para Oficiales Subalternos de los Viceministros de Defensa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1174213 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
43,724.500.007,870.410.0043,724.5051,594.91
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
32101503 - Conjuntos de c(...)
2.3.9.6.01Secador de manos eléctrico 1UD26,149.526,149.526,149.500.00184,706.910.0026,149.5030,856.41
    
2
13102002 - Aleaciones de (...)
2.3.5.5.01Dispensador de jabón liquido1UD1,0531,0531,053.000.0018189.540.001,053.001,242.54
    
3
13102002 - Aleaciones de (...)
2.3.5.5.01Dispensadores de papel hig.2UD1,1501,1502,300.000.0018414.000.002,300.002,714.00
    
4
13102002 - Aleaciones de (...)
2.3.5.5.01Pera con cadena para inodoro1UD100100100.000.001818.000.00100.00118.00
    
5
11101712 - Aleación ferro(...)
2.3.6.3.01Mezcladora monomando para ducha1UD3,7263,7263,726.000.0018670.680.003,726.004,396.68
    
6
11101712 - Aleación ferro(...)
2.3.6.3.01Mezcladora monomando para lavamanos2UD2,9902,9905,980.000.00181,076.400.005,980.007,056.40
    
7
11101712 - Aleación ferro(...)
2.3.6.3.01Boquillas para lavamanos2UD9090180.000.001832.400.00180.00212.40
    
8
13102002 - Aleaciones de (...)
2.3.5.5.01Tubo silicon transparente1UD575575575.000.0018103.500.00575.00678.50
    
9
32101503 - Conjuntos de c(...)
2.3.9.6.01Lámparas panel led 2x2 40w2UD1,4931,4932,986.000.0018537.480.002,986.003,523.48
    
10
11101712 - Aleación ferro(...)
2.3.6.3.01Llavín de manija1UD675675675.000.0018121.500.00675.00796.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
51,594.91 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0134,379.89  DOP----View
2.3.5.5.014,753.04  DOP----View
2.3.6.3.0112,461.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago completo por transferencia51,594.91  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1627410928143qzkhp344251,594.91  DOP