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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.551745
Contract reference
INABIMA-2021-00125
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA Y DEL CENTRO DE SERVICIO PLAZA AURORA PARA SER UTILIZADO EN EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/09/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INABIMA-DAF-CM-2021-0027
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA Y DEL CENTRO DE SERVICIO PLAZA AURORA PARA SER UTILIZADO EN EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA Y DEL CENTRO DE SERVICIO PLAZA AURORA PARA SER UTILIZADO EN EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021
Business Operation
Division de Suministro
Reply Reference
GUIPAK-INABIMA-DAF-CM-2021-0027
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
74,077.89 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/09/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El adjudicatario deberá entregar los bienes en un tiempo no mayor de cinco (05) días calendarios a partir de la colocación de la Orden de Compra .
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1173253 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
62,777.87
0.00
11,300.02
0.00
89,270.24
74,077.89
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en Spray 8oz (Diferentes aromas). (MUESTRA)
48
UD
79.06
71.67
3,440.16
0.00
18
619.23
0.00
3,794.88
4,059.39
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador para dispensador automático: 6.2 oz (175 gramos) diferentes aromas. (MUESTRA)
50
UD
512.71
292
14,600.00
0.00
18
2,628.00
0.00
25,635.50
17,228.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
KIT: Dispensador automático + Ambientador 6.2 oz 175 gramo. (MUESTRA)
25
UD
826
573.81
14,345.25
0.00
18
2,582.15
0.00
20,650.00
16,927.40
4
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
Mascarilla KN95, color blanco, sin filtro, cajas 50/1, (MUESTRA)
1
CAJ
460.2
812.5
812.50
0.00
18
146.25
0.00
460.20
958.75
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Desinfectante Liquido de Limpieza con Aromas diferentes (MUESTRA)
50
GAL
116.6
71
3,550.00
0.00
18
639.00
0.00
5,830.00
4,189.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón De Mano Hidrante y Humectante: 99% eliminación de bacterias, cajas 6/1 (MUESTRA)
6
CAJ
636.02
587.88
3,527.28
0.00
18
634.91
0.00
3,816.12
4,162.19
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón de fregar (Galón): Calidad superior, 90% quita grasa, Caja 6/1, (MUESTRA)
6
CAJ
770.54
653.88
3,923.28
0.00
18
706.19
0.00
4,623.24
4,629.47
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 6/1 (hoja doble pre-cortada, 393pies ,120 mts) (MUESTRA) fardo
10
UD
1,557.6
1,375
13,750.00
0.00
18
2,475.00
0.00
15,576.00
16,225.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura 28x35 resistente de 35gls (fardo 100/1) Color Negro (MUESTRA)
5
UD
480.26
245.88
1,229.40
0.00
18
221.29
0.00
2,401.30
1,450.69
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Piedra desinfectante para inodoro, con aroma (MUESTRA).
100
UD
64.83
36
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
6,483.00
4,248.00
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Acta de Adjudicación CM-2021-0027.pdf
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Orden de Compras_29/7/2021_1_29 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,357.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
2,357.64
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cuota unica
2,357.64
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
2,357.64
DOP
Vencido
CUOTA- E & C MULTISERVICE.pdf