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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.543042 
Contract referenceHDRJM-2021-00046 
Contract description:Compra de materiales de mantenimiento y reparacion 
Goods 
Contract Start:
28/07/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/07/2021 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDRJM-UC-CD-2021-0028 
PINTURA Y MAT. FERRETEROS 
Compra de pintura y Materiales ferreteros 
ALMACEN Y SUMINISTRO 
MAT. FERRETEROS_EXT 
GoodsDominicana 
82,649.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/07/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/07/2021 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
gaspar hernandez 10 000191 VALDESIA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1173011 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
70,042.320.0012,607.610.0085,200.0082,649.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA AGRILICA BLANCA4GAL1,100932.23,728.800.0018671.180.004,400.004,399.98
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA ESMALTE2GAL2,7002,203.394,406.780.0018793.220.005,400.005,200.00
    
3
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06SEMI GLOSS COLONIAL3UD8,0006,355.9319,067.790.00183,432.200.0024,000.0022,499.99
    
4
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.6.3.04VARA DE EXTENSION ALUMINIO1UD1,5001,483.051,483.050.0018266.950.001,500.001,750.00
    
5
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJA DE AGUA #1005UD5050.85254.250.001845.770.00250.00300.02
    
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHAS #32UD180135.59271.180.001848.810.00360.00319.99
    
7
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA BLANCO 001UD6,0004,661.014,661.010.0018838.980.006,000.005,499.99
    
8
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA PLASTICA2UD4533.967.800.001812.200.0090.0080.00
    
9
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01MOTA ANTIGOMA5UD150127.12635.600.0018114.410.00750.00750.01
    
10
60121405 - Marcos ajusta(...)
2.3.9.9.01MARCO DE SEGUETA1UD450381.36381.360.001868.640.00450.00450.00
    
11
23153140 - Brazos articul(...)
2.3.9.8.01BRAZO HIDRAULICO6UD7,0005,847.4535,084.700.00186,315.250.0042,000.0041,399.95
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
82,649.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.994,399.98  DOP----View
2.3.7.2.0633,199.98  DOP----View
2.3.6.3.041,830.00  DOP----View
2.3.6.4.01300.02  DOP----View
2.3.9.9.011,520.00  DOP----View
2.3.9.8.0141,399.95  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Mat. de mantenimiento82,649.93  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021-0028182,649.93  DOP