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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.556825 
Contract referenceOPRET-2021-00220 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 
Goods 
Contract Start:
16/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
OPRET-DAF-CM-2021-0030 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.  
DPTO. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 
COTIZACION OPRET 2021-0030 
GoodsDominicana 
71,663.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1172726 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,732.000.0010,931.760.0091,550.0071,663.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
15121803 - Removedor de ó(...)
2.3.7.2.99Limpiador de contacto en spray100UD55820020,000.000.00183,600.000.0055,800.0023,600.00
    
7
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01Lijas 40 de agua50UD73321,600.000.0018288.000.003,650.001,888.00
    
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01Lijas 150 de agua50UD25321,600.000.0018288.000.001,250.001,888.00
    
13
31151506 - Cuerda de cáña(...)
2.3.9.9.01Estopas 200LB56012,000.000.00182,160.000.001,000.0014,160.00
    
20
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Cemento de contacto 10UD1,6351,38513,850.000.00182,493.000.0016,350.0016,343.00
    
22
30102304 - Perfiles de ac(...)
2.3.6.3.07Perfil 2 x 1 grueso9UD1,5001,29811,682.000.00182,102.760.0013,500.0013,784.76
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
71,663.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9939,943.00  DOP----View
2.3.9.9.0114,160.00  DOP----View
2.3.6.4.013,776.00  DOP----View
2.3.6.3.0713,784.76  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago71,663.76  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021.0211.01.0003165371,663.76  DOP