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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.551298 
Contract referenceALTOS ESTUDIOS-2021-00013 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZAS. 
Goods 
Contract Start:
27/08/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2021-0010 
ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZAS. 
ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZAS. 
Almacén S4 
Comercializadora Melo & Asociados, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
99,981.09 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/08/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1171302 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
84,729.740.0015,251.350.0084,729.7499,981.09
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO 12UD2402402,880.000.0018518.400.002,880.003,398.40
    
2
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01ESCOBA CON PALO8UD265.23265.232,121.840.0018381.930.002,121.842,503.77
    
3
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01CAJAS CLORO 6/17UD1,3501,3509,450.000.00181,701.000.009,450.0011,151.00
    
4
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01CAJAS DESINFECTANTES 6/112UD1,5931,59319,116.000.00183,440.880.0019,116.0022,556.88
    
5
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODÓN C/P #3612UD2502503,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
    
6
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE INODORO Y CERAMICA15UD340.66340.665,109.900.0018919.780.005,109.906,029.68
    
7
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01CAJA DE AMBIENTADOR 12/16UD1,3711,3718,226.000.00181,480.680.008,226.009,706.68
    
8
48101614 - Sets o bolsas (...)
2.3.5.5.01FALDO DE FUNDA NEGRA 55 GALONES10UD8008008,000.000.00181,440.000.008,000.009,440.00
    
9
48101614 - Sets o bolsas (...)
2.3.5.5.01PARES DE GUANTES P/LIMPIEZA15UD66.566.5997.500.0018179.550.00997.501,177.05
    
10
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01PIEDRAS PARA BAÑO 40/15UD2,720.42,720.413,602.000.00182,448.360.0013,602.0016,050.36
    
11
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLON DE PISO STANDARD10UD407.57407.574,075.700.0018733.630.004,075.704,809.33
    
12
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01ESPONJAS CON BRILLO 3M FORMA CUADRADA 12/110UD65.3465.34653.400.0018117.610.00653.40771.01
    
13
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE DE COCINA LIMPIUADORA20UD3030600.000.0018108.000.00600.00708.00
    
14
48101816 - Bolsa para cub(...)
2.3.3.2.01FALDOS DE PAPEL HIGIENICO 24/13UD715.8715.82,147.400.0018386.530.002,147.402,533.93
    
15
48101816 - Bolsa para cub(...)
2.3.3.2.01FALDOS DE PAPEL JUNIOR INSTITUCIONAL 12/15UD9509504,750.000.0018855.000.004,750.005,605.00
 
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General Source
99,981.09 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0181,225.11  DOP----View
2.3.5.5.0110,617.05  DOP----View
2.3.3.2.018,138.93  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  TOTAL99,981.09  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20210203-01-01-00101099,981.09  DOP