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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.543550 
Contract referenceMITUR-2021-00240 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL, SEDE CENTRAL, DE ESTE MITUR 
Goods 
Contract Start:
29/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MITUR-DAF-CM-2021-0033 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL, SEDE CENTRAL, DE ESTE MITUR 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL, SEDE CENTRAL, DE ESTE MITUR 
GESTION ENERGETICA 
CADOMA-MITUR-DAF-CM-2021-0033 
GoodsDominicana 
53,727.43 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/07/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CAYETANO GERMOSEN, ESQ. GREGORIO LUPERON DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Solicitado por Gestión Energética. Observación. Si el entregar este pedido en el almacén, los artículos o materiales no cumplen con las carácteristicas establecida en las Especificaciones Técnicas,

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1165607 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
45,531.720.000.008,195.7173,550.0053,727.43
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01Bombillo led de bajo consumo 15 Watt14UD17056.73794.220.000.0018142.962,380.00937.18
    
9
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01Tape de goma 10UD183673.756,737.500.000.00181,212.751,830.007,950.25
    
15
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01Bombillos GE F26 DBX/841/ECO4P20UD163212.54,250.000.000.0018765.003,260.005,015.00
    
16
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01Lámparas Led Flash Panel 2x2 (277) Volt.20UD3,3041,687.533,750.000.000.00186,075.0066,080.0039,825.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
61,101.58 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0160,457.30  DOP----View
2.3.9.9.04644.28  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL, SEDE CENTRAL, DE ESTE MITUR61,101.58  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1227333561018mpZOI544061,101.58  DOP