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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.540433 
Contract referenceBomberos SDE-2021-00101 
Contract description:COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD M-2 DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
19/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-UC-CD-2021-0056 
COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD M-2 DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD M-2 DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD 
GoodsDominicana 
11,328 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1168124 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,600.000.001,728.000.009,600.0011,328.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23153005 - Plantilla de e(...)
2.6.5.7.01PROBAR CULATA1UD800800800.000.0018144.000.00800.00944.00
    
2
26101711 - Bielas
2.3.9.8.01CEPILLAR CULATA1UD1,6001,6001,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
    
3
25174208 - Eje de bloqueo
2.3.9.8.01RECTIFICAR ASIENTOS8UD100100800.000.0018144.000.00800.00944.00
    
4
26101717 - Calentadores d(...)
2.3.9.8.01RECTIFICAR VALVULAS8UD100100800.000.0018144.000.00800.00944.00
    
5
60131401 - Platillos
2.6.2.4.01SUPLIR SELLOS8UD7575600.000.0018108.000.00600.00708.00
    
6
25174209 - Piñones
2.3.9.8.01ESMERILLAR Y ARMAR1UD1,2001,2001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
7
22101620 - Máquinas de li(...)
2.6.5.2.01JUNTA DE CULATA1UD3,8003,8003,800.000.0018684.000.003,800.004,484.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
11,328.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.01944.00  DOP----View
2.3.9.8.015,192.00  DOP----View
2.6.2.4.01708.00  DOP----View
2.6.5.2.014,484.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO11,328.00  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021418111,328.00  DOP