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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.541228
Contract reference
CONANI-2021-00089
Contract description:
Contratación de los servicios de impresión de material Institucional solicitado por el Dpto. de Comunicaciones.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/08/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONANI-DAF-CM-2021-0047
Request Title
Contratación de los servicios de impresión de material Institucional solicitado por el Dpto. de Comunicaciones.
Description
Contratación de los servicios de impresión de material Institucional solicitado por el Dpto. de Comunicaciones.
Business Operation
Dpto. Comunicaciones
Reply Reference
Servicios Graficos Tito, EIRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
385,435.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
19/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/08/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1165324 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
326,640.00
0.00
58,795.20
0.00
536,664.00
385,435.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Impresión de folders timbrados tipo carpeta (Ver ficha técnica)
8,000
UD
40.12
26
208,000.00
0.00
18
37,440.00
0.00
320,960.00
245,440.00
2
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.2.01
Impresión de hojas blancas timbradas resma 500/1 (Ver ficha técnica)
16
RESMA
1,735
745
11,920.00
0.00
18
2,145.60
0.00
27,760.00
14,065.60
3
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.2.01
Impresión de hojas blancas timbradas solo con el logo CONANI resma 500/1 (Ver ficha técnica)
16
RESMA
1,210
745
11,920.00
0.00
18
2,145.60
0.00
19,360.00
14,065.60
4
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.2.01
Impresión de sobres timbrados color azul (Ver ficha técnica)
8,000
UD
13.28
4.8
38,400.00
0.00
18
6,912.00
0.00
106,240.00
45,312.00
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Impresión de sobres timbrados color blancos (Ver ficha técnica)
8,000
UD
6.2
4.8
38,400.00
0.00
18
6,912.00
0.00
49,600.00
45,312.00
6
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión de tarjetas de presentación (Ver ficha técnica)
3,600
UD
3.54
5
18,000.00
0.00
18
3,240.00
0.00
12,744.00
21,240.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/7/2021_2_35 p.m..Pdf
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Cuota TITO.pdf
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Orden de Compras CM 47 (2).pdf
Orden de Compras CM 47 (2).pdf
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Acta de adjudicacion cm47.pdf
Acta de adjudicacion cm47.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
385,435.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
290,752.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
73,443.20
DOP
----
View
2.2.2.2.01
21,240.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
89
Contratación de los servicios de impresión de material Institucional solicitado por el Dpto. de Comunicaciones.
385,435.20
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
3714
1
385,435.20
DOP
Vencido
Cuota TITO.pdf