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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.540515 
Contract referenceMGP-2021-00152 
Contract description:Materiales de herreria para reparacion de techo CCR-XXII 
Goods 
Contract Start:
16/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MGP-DAF-CM-2021-0042 
MATERIALES DE HERRERIA PARA REPARACION DE TECHO CCR-XXII  
MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL SALON DE BIENVENIDA DEL CCR-XXII LICEY AL MEDIO 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
FL&M COMERCIAL,S.R.L (493) 
GoodsDominicana 
179,383.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE SOCO ESQUINA MAGUA# LOS RIOS OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1165110 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
152,020.000.0027,363.600.00196,650.00179,383.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102212 - Placa de zinc
2.3.6.3.07PLANCHA ALUZINC CAL 26 DE 20 PIES36UD5,0003,950142,200.000.001825,596.000.00180,000.00167,796.00
    
2
30101503 - Ángulos de hie(...)
2.3.6.3.07PERFILES 4X4X201UD6,1005,3105,310.000.0018955.800.006,100.006,265.80
    
4
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01ENLATE 14X1X164UD2,4009403,760.000.0018676.800.009,600.004,436.80
    
15
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.7.2.99PORTA ELECTRODOS1UD950750750.000.0018135.000.00950.00885.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
36,444.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0721,985.76  DOP----View
2.3.1.4.011,793.60  DOP----View
2.3.7.2.066,265.80  DOP----View
2.3.9.9.011,746.40  DOP----View
2.3.6.3.061,852.60  DOP----View
2.3.7.2.991,416.00  DOP----View
2.3.9.8.02894.44  DOP----View
2.3.9.9.04489.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL36,444.30  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021MGP-DAF-CM-2021-0042136,444.30  DOP