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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.546537 
Contract referenceOMSA-2021-00155 
Contract description:ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
10/08/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
OMSA-CCC-CP-2021-0010 
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION 
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION 
ALMACÉN DE SUMINISTRO 
IMPRESORA DE LEON_EXT_CP002 
GoodsDominicana 
575,821.12 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/08/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1166218 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
487,984.000.0087,837.120.001,315,660.00575,821.12
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. SALIDA DE ALMACEN DE MATERIAL GASTABLE (SANTIAGO)100UD14582.958,295.000.00181,493.100.0014,500.009,788.10
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. REPORTE DE MANTENIMIENTO 100UD24482.958,295.000.00181,493.100.0024,400.009,788.10
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. REPARACIONES MECANICAS100UD14582.958,295.000.00181,493.100.0014,500.009,788.10
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. AUTORIZACION PARA SACAR PROPIEDAD DE LA INSTITUCION 8 1/2 X 11100UD24482.958,295.000.00181,493.100.0024,400.009,788.10
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. SOLICITUD DE PIEZAS 8 1/2 X 11100UD24482.958,295.000.00181,493.100.0024,400.009,788.10
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. CONTROL DE HERRAMIENTAS 8 1/2 X 11100UD24482.958,295.000.00181,493.100.0024,400.009,788.10
    
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2.3.3.3.01TAL. REPORTE TRABAJO DESABOLLADURA Y PINTURA100UD24482.958,295.000.00181,493.100.0024,400.009,788.10
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. SITUACION MODULO OMSA (MANTENIMIENTO) EN HOJA 8 1/2 X 1160UD24482.954,977.000.0018895.860.0014,640.005,872.86
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. CONTROL DE HOROMETRO SEMANAL (MANTENIMIENTO) 8 1/2 X 1160UD24486.755,205.000.0018936.900.0014,640.006,141.90
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. CONTROL DE AUTOBUSES EN REPARACION (MANTENIMIENTO) 8 1/2 X 1160UD24486.755,205.000.0018936.900.0014,640.006,141.90
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. REPORTE TRABAJO GOMERO (MANTENIMIENTO)100UD14582.958,295.000.00181,493.100.0014,500.009,788.10
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. RECETARIO MEDICO FULL COLOR 5X8100UD14592.99,290.000.00181,672.200.0014,500.0010,962.20
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. DE CERTIFICADO LICENCIA MEDICA 8 1/2 X 11 FULL COLOR100UD24417217,200.000.00183,096.000.0024,400.0020,296.00
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. ANALISIS CLINICO 5X880UD14544.953,596.000.0018647.280.0011,600.004,243.28
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. SOLICITUD DE EMPLEO (RECURSOS HUM.) TIRO Y RETIRO 8 1/2 X 11200UD24410921,800.000.00183,924.000.0048,800.0025,724.00
    
50
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. PRUEBA TECNICA PARA CONDUCTORES (RECURSOS HUM.)200UD24480.2516,050.000.00182,889.000.0048,800.0018,939.00
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. REPORTE DE ENFERMEDAD O INCAPACIDAD200UD24480.2516,050.000.00182,889.000.0048,800.0018,939.00
    
55
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. ARQUEO DE RUTA100UD14582.958,295.000.00181,493.100.0014,500.009,788.10
    
56
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. DE INCIDENTE O COLISION ( SUPERVISION) 8 1/2 X 11100UD24482.958,295.000.00181,493.100.0024,400.009,788.10
    
57
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. INFORME DIARIO DE FLOTILLA (SUPERVISION) 8 1/2 X 13100UD17599.259,925.000.00181,786.500.0017,500.0011,711.50
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS (SUPERVISION) 8 1/2 X 11100UD24482.958,295.000.00181,493.100.0024,400.009,788.10
    
59
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. DE SEGUIMIENTO DE CAOS (SUPERVISION) 8 1/2 X 11100UD24482.958,295.000.00181,493.100.0024,400.009,788.10
    
60
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. DESPACHO DE UNIDADES (SUPERVISION) 8 1/2 X 11100UD24482.958,295.000.00181,493.100.0024,400.009,788.10
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. DE INSPECCION FISICA Y MANTENIMIENTO (SUPERVISION) 8 1/2 X 11100UD24482.958,295.000.00181,493.100.0024,400.009,788.10
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. REPORTE DE FALTANTES Y SOBRANTES100UD24482.958,295.000.00181,493.100.0024,400.009,788.10
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. INFORME DIARIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE (SUPERVISION) 8 1/2 X 11100UD24482.958,295.000.00181,493.100.0024,400.009,788.10
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL (SUPERVISSION) 8 1/2 X 1180UD24484.256,740.000.00181,213.200.0019,520.007,953.20
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. REPORTE DE VENCIMIENTO O RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR (SUPERVISION) 8 1/2 X 1180UD24484.256,740.000.00181,213.200.0019,520.007,953.20
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. CUADRE DIARIO DE PASIMETRO 8 1/2 X 11100UD24482.958,295.000.00181,493.100.0024,400.009,788.10
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. CONT. ENTRA. Y SALIDA DE AUT. EN RUTA DE PERS. NOCTURNO (OPERACIONES) 8 1/2 X 11300UD24479.7523,925.000.00184,306.500.0073,200.0028,231.50
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. CONTROL DE ENTREGA DE LLAVES DE AUTOBUSES (OPERACIONES) EN HOJAS 8 1/2 X 11300UD24479.7523,925.000.00184,306.500.0073,200.0028,231.50
    
69
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. CONTROL DESPACHO DE AUTOBUSES (OPERACIONES ) E HOJA 8 1/2 X 11300UD24479.7523,925.000.00184,306.500.0073,200.0028,231.50
    
70
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. CONTROL TRASLADO DE AUTOBUSES (OPERACIONES) en hoja 8 1/2 x 11300UD24479.7523,925.000.00184,306.500.0073,200.0028,231.50
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. INFORME DE TRAFICO DE AUTOBUSES (OPERACIONES) EN HOJA 8 1/2 X 11300UD24479.7523,925.000.00184,306.500.0073,200.0028,231.50
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. CONTROL ACTIVIDADES DIARIAS (MANTN.)300UD24479.7523,925.000.00184,306.500.0073,200.0028,231.50
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. CONTROL DE AUTOBUSES EN RUTA SALIDA Y LLEGADA300UD24479.7523,925.000.00184,306.500.0073,200.0028,231.50
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. REP. DE CONDUCTORES Y CAJEROS SOBRE SITUACIONES PRESENTADA EN EL CONT. DE DESPACHO 8 1/2 X 11200UD24480.2516,050.000.00182,889.000.0048,800.0018,939.00
    
75
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. RETORNO AL GARAJE (OPERACIONES) EN HOJA 8 1/2 X 11200UD24480.2516,050.000.00182,889.000.0048,800.0018,939.00
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. CONTROL DE SERVICIOS EN PAPEL NCR 8 1/2 X 11 (OPERACIONES)100UD244194.519,450.000.00183,501.000.0024,400.0022,951.00
    
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14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01TAL. CONTROL SALIDAS DE MINIBUS60UD14586.15,166.000.0018929.880.008,700.006,095.88
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
2,271,571.27 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0172,233.70  DOP----View
2.3.3.5.01282,167.50  DOP----View
2.3.9.9.0143,719.47  DOP----View
2.3.3.3.011,204,650.20  DOP----View
2.3.9.2.0178,470.00  DOP----View
2.3.9.2.02220,105.40  DOP----View
2.3.9.9.05187,915.00  DOP----View
2.3.3.1.01182,310.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION2,271,571.27  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021.0211.01.000414362,271,571.27  DOP
20222021.0211.01.000414362,271,571.27  DOP