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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.542975
Contract reference
CND-2021-00148
Contract description:
CHEQUEO Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO AL VEHÍCULO MARCA: FORD, MODELO: EXPEDITION, PLACA: EG00414, CHASIS: 1FMJU1H56BEF16220, COLOR: PLATEADO, AÑO:2011, ASIGNADO AL DESPACHO DEL PRESIDENTE, DETALLE SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2021-0138
Request Title
CHEQUEO Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO AL VEHÍCULO MARCA: FORD, MODELO: EXPEDITION, PLACA: EG00414, CHASIS: 1FMJU1H56BEF16220, COLOR: PLATEADO, AÑO:2011, ASIGNADO AL DESPACHO DEL PRESIDENTE
Description
CHEQUEO Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO AL VEHÍCULO MARCA: FORD, MODELO: EXPEDITION, PLACA: EG00414, CHASIS: 1FMJU1H56BEF16220, COLOR: PLATEADO, AÑO:2011, ASIGNADO AL DESPACHO DEL PRESIDENTE, DETALLE SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Transportación
Reply Reference
MAWREN COMERCIAL, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,710 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/07/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1165725 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,500.00
0.00
6,210.00
0.00
40,710.00
40,710.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
BRAZOS DE SUSPENSION
2
UD
8,968
7,600
15,200.00
0.00
18
2,736.00
0.00
17,936.00
17,936.00
2
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
SISTEMA DE DIRECCION (MANGUERAS, AJUSTES, VARILLAS)
1
UD
16,284
13,800
13,800.00
0.00
18
2,484.00
0.00
16,284.00
16,284.00
3
82121907 - Servicios de e
(...)
82121907 - Servicios de encuadernación en vitela
2.2.2.2.01
MANO DE OBRA
1
UD
6,490
5,500
5,500.00
0.00
18
990.00
0.00
6,490.00
6,490.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMP.TREN DELANTERO.jpg
COMP.TREN DELANTERO.jpg
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ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_14_7_2021_12_52 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/7/2021_1_00 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,710.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
34,220.00
DOP
----
View
2.2.2.2.01
6,490.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
40,710.00
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0201
1
40,710.00
DOP
Vencido
COMP.TREN DELANTERO.jpg