1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.544255
Contract reference
DICOM-2021-01450
Contract description:
ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE PRENSA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE CUBREN LA FUENTE DEL PALACIO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA (JULIO 2021)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/08/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DICOM-UC-CD-2021-0109
Request Title
ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE PRENSA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE CUBREN LA FUENTE DEL PALACIO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA (JULIO 2021)
Description
ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE PRENSA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE CUBREN LA FUENTE DEL PALACIO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA (JULIO 2021)
Business Operation
Dirección de Servicios Generales
Reply Reference
Pricesmart Dominicana, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
39,890.01 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
30/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1165559 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,116.27
0.00
5,773.74
0.00
39,890.00
39,890.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
SIX PACK BEBIDA DE MALTA . 8 OZ
33
UD
125
105.94
3,496.02
0.00
18
629.28
0.00
4,125.00
4,125.30
2
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
REFRESCO COLA, 7.4 OZ (PAQ. 24)
4
UD
210
177.97
711.88
0.00
18
128.14
0.00
840.00
840.02
3
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
CARTON DE LECHE, 1 LITRO (PAQ.12)
3
UD
680
680
2,040.00
0.00
0
0.00
0.00
2,040.00
2,040.00
4
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE DE CHOCOLATE, 200 ML (PAQ 27)
4
UD
590
500
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,360.00
2,360.00
5
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO DE CARTON UN SABOR , 200 ML ( PAQ 27)
13
UD
420
355.93
4,627.09
0.00
18
832.88
0.00
5,460.00
5,459.97
6
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA 16 OZ. 20 UNDS
15
UD
135
114.41
1,716.15
0.00
18
308.91
0.00
2,025.00
2,025.06
7
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS SALADAS, 234G (PAQ 27)
8
UD
205
173.72
1,389.76
0.00
18
250.16
0.00
1,640.00
1,639.92
8
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS CON QUESO 34G (PAQ 30)
14
UD
750
635.59
8,898.26
0.00
18
1,601.69
0.00
10,500.00
10,499.95
9
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS DULCES, 576G (PAQ 36)
10
UD
320
271.19
2,711.90
0.00
18
488.14
0.00
3,200.00
3,200.04
10
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS DE AVENA DULCE, 28OZ (PAQ 24)
7
UD
300
254.23
1,779.61
0.00
18
320.33
0.00
2,100.00
2,099.94
11
50192109 - Papas fritas d
(...)
50192109 - Papas fritas de talego o mezclas
2.3.1.1.01
SNACK PAPAS FRITAS (PAQ 12)
20
UD
280
237.28
4,745.60
0.00
18
854.21
0.00
5,600.00
5,599.81
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS DICOM 0210.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS DICOM 0210.pdf
Download
SOLICITUD DICOM 0210.pdf
SOLICITUD DICOM 0210.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/7/2021_12_27 p.m..Pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION refrigerios JULIO.pdf
ACTA DE ADJUDICACION refrigerios JULIO.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,890.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
39,890.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Refrigerios
39,890.01
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0210
1
39,890.01
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS DICOM 0210.pdf