Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.555618 
Contract referenceEDESUR-2021-00295 
Contract description:Adquisición Materiales de Cafetería 
Goods 
Contract Start:
09/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-03-ComparacionDePrecios 
EDESUR-CCC-CP-2021-0006 
Adquisición Materiales de Cafetería 
Con esta gestión de compras se busca adquirir materiales de cafetería para uso de Edesur Dominicana 
Dirección de Logística 
PROPUESTA NEOAGRO, SRL, COMPARACIÒN DE PRECIOS No. 
GoodsDominicana 
78,163.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
10/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1163519 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
66,240.000.0011,923.200.0080,499.6078,163.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/1580PAQ87.327845,240.000.00188,143.200.0050,645.6053,383.20
    
3
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01REMOVEDORES200PAQ149.2710521,000.000.00183,780.000.0029,854.0024,780.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
78,163.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0124,780.00  DOP----View
2.3.3.2.0153,383.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Factura78,163.20  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EDESUR-CCC-CP-2021-0006178,163.20  DOP
2022DF-CF-022-202113,750,195.00  DOP