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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.540557 
Contract referenceZOODOM-2021-00168 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 3ER TRIMESTRE 2021 
Goods 
Contract Start:
20/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2021-0047 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 3ER TRIMESTRE 2021 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 3ER TRIMESTRE 2021 
SERVICIOS GENERALES 
GUIPAK-ZOODOM-DAF-CM-2021-0047 
GoodsDominicana 
234,779.55 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1165415 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
198,965.720.0035,813.830.00172,800.00234,779.55
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 820 PIE450UD150133.7560,187.500.001810,833.750.0067,500.0071,021.25
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PRECORTADA 120 MT500UD160240.85120,425.000.001821,676.500.0080,000.00142,101.50
    
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO C/ESPONJA100UD3512.931,293.000.0018232.740.003,500.001,525.74
    
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS50UD1251206,000.000.00181,080.000.006,250.007,080.00
    
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS GRANDES42UD100116.264,882.920.0018878.930.004,200.005,761.85
    
17
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.9.9.01LIMPIADOR DE AZULEJOS 15UD40207.063,105.900.0018559.060.00600.003,664.96
    
18
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04ATOMIZADORES PLASTICOS 30UD160551,650.000.0018297.000.004,800.001,947.00
    
22
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS MICROFIBRAS30UD150341,020.000.0018183.600.004,500.001,203.60
    
23
31191504 - Telas abrasiva(...)
2.3.9.9.01BRILLOS DE ALAMBRE30UD156.52195.600.001835.210.00450.00230.81
    
24
31191504 - Telas abrasiva(...)
2.3.9.9.01BRILLOS GRUESOS20UD5010.29205.800.001837.040.001,000.00242.84
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
105,261.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.043,304.00  DOP----View
2.3.9.1.0187,502.90  DOP----View
2.3.9.9.011,180.00  DOP----View
2.3.6.3.044,956.00  DOP----View
2.3.7.2.038,319.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 3ER TRIMESTRE 2021105,261.90  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20211001351,802.71  DOP
20221001351,802.71  DOP