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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.540342
Contract reference
IDAC-2021-00246
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE NAVEGACION AEREA DEL IDAC
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDAC-DAF-CM-2021-0026
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE NAVEGACION AEREA DEL IDAC
Description
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE NAVEGACION AEREA DEL IDAC
Business Operation
Gobernador sede de Navegacion Aerea y Asca
Reply Reference
HARA MULTISERVICES, S.R.L_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,355.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CREDITO 60
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1165220 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,555.68
0.00
2,800.02
0.00
35,709.58
18,355.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
31162803 - Grilletes
2.3.9.9.01
Visagra para puerta de cristal
8
UD
2,580
1,580.5
12,644.00
0.00
18
2,275.92
0.00
20,640.00
14,919.92
5
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Dispensadores de jabón liquido
2
UD
840.05
340.05
680.10
0.00
18
122.42
0.00
1,680.10
802.52
11
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Boquillas para lavamanos con rebose y cierre automático
6
UD
2,231.58
371.93
2,231.58
0.00
18
401.68
0.00
13,389.48
2,633.26
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Certif de Disponib exp 265C-21.pdf
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ORDEN DE COMPRA HARA MULTISERVICES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
90,064.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
76,669.09
DOP
----
View
2.3.9.6.01
13,395.36
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
90,064.45
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
90,064.45
DOP
Vencido
Certif de Disponib exp 265A-21.pdf