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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.538996 
Contract referenceCONTRALORIA-2021-00176 
Contract description::COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
14/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONTRALORIA-DAF-CM-2021-0019 
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION.. 
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Sección de Suministro & Almacén  
Oferta Contraloría 
GoodsDominicana 
18,272.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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:COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1161520 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,485.340.002,787.360.0022,568.8318,272.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA 7UD15.1212.9390.510.001816.290.00105.84106.80
    
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE DE GOMA FUERTE NEGRO (PAR)46UD19070.593,247.140.0018584.490.008,740.003,831.63
    
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PALSTICA CON PALO6UD128.05117.98707.880.0018127.420.00768.30835.30
    
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03DETERGENTE CREMA - 425GR99UD97.5487.328,644.680.00181,556.040.009,656.4610,200.72
    
17
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY 8OZ-227G-V (FRAGANCIAS) 39UD84.5771.672,795.130.0018503.120.003,298.233,298.25
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
3,599.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.013,599.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION.3,599.00  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021193513,599.00  DOP