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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.554101 
Contract referencePROMESECAL-2021-00266 
Contract description:Adquisición de medicamentos y Material Gastable  
Goods 
Contract Start:
08/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
PROMESECAL-MAE-PEUR-2021-0006 
Adquisición de medicamentos y Material Gastable para cubrir periodo Julio 2021-Septiembre 2021 
Adquisición de medicamentos y Material Gastable para cubrir periodo Julio 2021-Septiembre 2021 
Dirección de planificación y desarrollo  
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL (Vendifar)_EXT 
GoodsDominicana 
14,546,851.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1160512 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,327,840.000.002,219,011.200.007,645,040.0014,546,851.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
154
42221501 - Catéteres de l(...)
2.3.9.3.01(154)2031(Bajante de Suero Unidad1,100,000UD5.89.6910,659,000.000.00181,918,620.000.006,380,000.0012,577,620.00
    
158
41104112 - Contenedores d(...)
2.3.9.3.01(158)2005(Bolsa Colectora de Orina 2 Litros Unidad96,000UD7.8911.441,098,240.000.0018197,683.200.00757,440.001,295,923.20
    
184
42181708 - Electrodos de (...)
2.3.9.3.01(184)9928(Parche Adhesivo (Electrodo) Paquete de 50180,000UD2.823.17570,600.000.0018102,708.000.00507,600.00673,308.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
27,076,650.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.0126,542,500.00  DOP----View
2.3.9.3.01534,150.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de medicamentos y Material Gastable27,076,650.00  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG163103051871163571,000.00  DOP
2022EG1631635727,076,650.00  DOP