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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.537158 
Contract referenceSGN-2021-00013 
Contract description:ADQUISICIÓN DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN. 
Goods 
Contract Start:
07/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SGN-UC-CD-2021-0013 
ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION. 
ADQUISICIÓN DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN. 
Departamento Administrativo Financiero 
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL _EXT 
GoodsDominicana 
45,086 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1161704 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,450.000.004,636.000.0047,150.0045,086.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA PAQUETE DE 5 LIB.50L29251,250.0000.0016200.000.001,450.001,450.00
    
2
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.0115 FRASCO DE CREMA PARA CAFÉ DE 23 ONZ (FECHA DE VECINCIMIENTO PROLONGADA)15UD2902904,350.0000.0018783.000.004,350.005,133.00
    
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.0140 FARDO DE AGUA DE 16 ONZ40UD1801807,200.0000.0000.000.007,200.007,200.00
    
4
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.0110 PAQUETE DE SERVILLETA 500/110PAQ1801801,800.0000.0018324.000.001,800.002,124.00
    
5
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01 5 FUNDAS DE MENTA DE FRUTAS5UD2102101,050.0000.0018189.000.001,050.001,239.00
    
6
50201706 - Café
2.3.1.1.0150 PAQUETE DE CAFÉ DE UNA LIBRA50PAQ3401909,500.0000.00161,520.000.0017,000.0011,020.00
    
7
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.013 FUNDAS DE LECHE EN POLVO 2,200gramos3PAQ2,1002,1006,300.0000.0000.000.006,300.006,300.00
    
8
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.0140 CAJAS DE TE INSTANTANEO DE VARIOS SABORES, POR FAVOR PREGUNTAR40CAJ2002259,000.0000.00181,620.000.008,000.0010,620.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
45,086.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0142,962.00  DOP----View
2.3.3.2.012,124.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION.45,086.00  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021eg1625583730775145,086.00  DOP