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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.538120
Contract reference
MAPRE-2021-00233
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MAPRE-DAF-CM-2021-0045
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE
Business Operation
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
West, S.A_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
329,279 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1161256 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
279,050.00
0.00
50,229.00
0.00
182,700.00
329,279.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES
20
L
650
3,780
75,600.00
0.00
18
13,608.00
0.00
13,000.00
89,208.00
12
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
NEUTRALIZADOR DE OLORES
5
GAL
2,000
1,600
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
10,000.00
9,440.00
13
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE CONCENTRADO ALCALINO
12
GAL
850
1,100
13,200.00
0.00
18
2,376.00
0.00
10,200.00
15,576.00
14
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DESGRASANTE PARA TEJIDOS
60
GAL
1,600
2,200
132,000.00
0.00
18
23,760.00
0.00
96,000.00
155,760.00
15
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE PARA TEJIDOS
55
GAL
700
550
30,250.00
0.00
18
5,445.00
0.00
38,500.00
35,695.00
26
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
100
GAL
150
200
20,000.00
0.00
18
3,600.00
0.00
15,000.00
23,600.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/7/2021_4_34 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
329,279.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
329,279.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
3823
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE
329,279.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
3823
1
329,279.00
DOP
Vencido
CUOTA WEST.pdf