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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.536797 
Contract referenceINAVI-2021-00186 
Contract description:COMPRA DE GOMAS Y BATERÍAS. 
Goods 
Contract Start:
06/07/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INAVI-UC-CD-2021-0169 
COMPRA DE GOMAS Y BATERÍAS. 
SOLICITADO POR TRANSPORTACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS NISSAN TURISTAR , ASIGNADA A LA SEDE CENTRAL Y EL MICROBUS TOYOTA HIACE ASIGNADA A LA FUNERARIA SANTIAGO1. 
TRANSPORTACION 
RAFELITO MONTILLA AUTO PARTS,SR_EXT 
GoodsDominicana 
128,620 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
06/07/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
BENITO MONCION 51 DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1161027 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
109,000.000.0019,620.000.00129,720.00128,620.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172502 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01GOMAS 195 15 PARA EL MICROBUS TOYOTA HIACE CHASIS JTFHS02P300103802. ASIGNADA A LA FUNERARIA DE SANTIA 1.4UD15,98013,50054,000.000.00189,720.000.0063,920.0063,720.00
    
2
25172502 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01GOMAS 7.50 R 16LT PARA EL MINIBUS NISSAN TURISTAR CHASIS JN1UBHW41Z0022856. ASIGNADA A LA SEDE CENTRAL.4UD11,0009,25037,000.000.00186,660.000.0044,000.0043,660.00
    
3
26111713 - Baterías térmi(...)
2.3.9.6.01BATERIA 15/121UD10,4008,6508,650.000.00181,557.000.0010,400.0010,207.00
    
4
26111713 - Baterías térmi(...)
2.3.9.6.01BATERIA 13/121UD11,4009,3509,350.000.00181,683.000.0011,400.0011,033.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
128,620.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.01107,380.00  DOP----View
2.3.9.6.0121,240.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
186  COMPRA DE GOMAS Y BATERÍAS.128,620.00  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202123532021129,800.00  DOP