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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.535808 
Contract referenceEDENORTE-2021-00116 
Contract description:ADQUISICIÓN DE CAJA CHICA, BANDEJA DE METAL Y LAMPARA VERIF. DE BILLETE, PRIMERA CONVOCATORIA 
Goods 
Contract Start:
30/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/01/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EDENORTE-DAF-CM-2021-0026 
ADQUISICIÓN DE CAJA CHICA, BANDEJA DE METAL Y LAMPARA VERIF. DE BILLETE, PRIMERA CONVOCATORIA 
ADQUISICIÓN DE CAJA CHICA, BANDEJA DE METAL Y LAMPARA VERIF. DE BILLETE, PRIMERA CONVOCATORIA 
GERENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO 
SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA DEL PROCESO No. ED 
GoodsDominicana 
46,315 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/01/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. JUAN PABLO DUARTE #74 51000 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1157222 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,250.000.007,065.000.0052,325.0046,315.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5000033
44111605 - Cajas para efe(...)
2.3.9.9.01CAJA CHICA DE METAL 12" X 9 ½"50UD1,046.578539,250.000.00187,065.000.0052,325.0046,315.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Investment
Own resources
46,315.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0146,315.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO FACTURA46,315.00  DOPEnero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021C107202146,315.00  DOP
2022DF-C107-2021202146,315.00  DOP