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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.536612 
Contract referenceSNS-2021-00132 
Contract description:Lote 2, Adquisición de Tóners y Cartuchos para uso Direcciones de Infraestructura 
Goods 
Contract Start:
02/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SNS-DAF-CM-2021-0027 
Adquisición de Cartuchos para uso Direcciones de Infraestructura, Recursos Humanos y Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud-SNS-  
Adquisición de Cartuchos para uso Direcciones de Infraestructura, Recursos Humanos y Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud-SNS-  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
SP SNS-DAF-CM-2021-0027 
GoodsDominicana 
46,315 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte a cargo del comprador 
Contract Start Date
02/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacén ubicado en el Edificio lll (PSS) del Servicio Nacional de Salud, en la Calle 43 No. 18, Esq. Coronel Rafael Fernández, Ens. La Fe. Referencias: al lado de la ARL y detrás del Estadio Quisqueya, en Horario de 08:00 a.m. hasta las 04:00 pm.  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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Lote 2, Adquisición de Tóners y Cartuchos para uso Direcciones de Infraestructura

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1155701 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,250.000.007,065.000.0043,790.0046,315.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartucho HP 711 Black10UD1,3701,75017,500.000.00183,150.000.0013,700.0020,650.00
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartucho HP 711 Cyan5UD2,0061,4007,000.000.00181,260.000.0010,030.008,260.00
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartucho HP 711 Magenta5UD2,0061,5007,500.000.00181,350.000.0010,030.008,850.00
    
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartucho HP 711 Yelow5UD2,0061,4507,250.000.00181,305.000.0010,030.008,555.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
46,315.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0146,315.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Lote 2, Adquisición de Tóners y Cartuchos para uso Direcciones de Infraestructura46,315.00  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20215180.01.0001515246,315.00  DOP