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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.532201 
Contract referenceARD-2021-00195 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
18/06/2021 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2021-0124 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS_EXT 
GoodsDominicana 
121,140.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/06/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL HANGAR DE INFANTERÍA DE MARINA (BAÑOS), EN LA BASE NAVAL “LAS CALDERAS”, ARD

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1150150 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
102,661.020.0018,478.990.00116,045.00121,140.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01PLAFON PVC 2*4*7MM140UD450387.554,250.000.00189,765.000.0063,000.0064,015.00
    
2
40142614 - Cruces de tubo
2.3.9.9.01CROSSTEE 4"30UD8573.722,211.600.0018398.090.002,550.002,609.69
    
3
40142613 - Conectores de (...)
2.3.9.9.01MAINTEE 12"164UD265245.0940,194.760.00187,235.060.0043,460.0047,429.82
    
4
31162005 - Clavos para te(...)
2.3.6.3.06TIROS PARA PLAFON TIPO L100UD1613.191,319.000.0018237.420.001,600.001,556.42
    
5
31162005 - Clavos para te(...)
2.3.6.3.06FULMINANTE VERDE CAL. 22 100UD129.61961.000.0018172.980.001,200.001,133.98
    
6
31162005 - Clavos para te(...)
2.3.6.3.06CLAVOS DE ACERO PARA PLAFON (100/1)1UD10095.6495.640.001817.220.00100.00112.86
    
7
39121405 - Terminales de (...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DULCE EN ROLLO 1 LB1UD135126.02126.020.001822.680.00135.00148.70
    
8
53141612 - Rueda aserrada(...)
2.3.9.9.01ANGULAR 10"20UD200175.153,503.000.0018630.540.004,000.004,133.54
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
121,140.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0164,163.70  DOP----View
2.3.9.9.0154,173.05  DOP----View
2.3.6.3.062,803.26  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS121,140.01  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARD-UC-CD-2021-01241122,000.00  DOP