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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.533823 
Contract referenceMMUJER-2021-00337 
Contract description:Compra de neveras portátiles para la Jornada de Vacunación del Gobierno Dominicano contra el COVID-19, pautado para los días 18,19,20 y 21 de junio del 2021, en la Región Este del País.  
Goods 
Contract Start:
24/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-UC-CD-2021-0267 
Compra de neveras portátiles para la Jornada de Vacunación del Gobierno Dominicano contra el COVID-19, pautado para los días 18,19,20 y 21 de junio del 2021, en la Región Este del País 
Compra de neveras portátiles para la Jornada de Vacunación del Gobierno Dominicano contra el COVID-19, pautado para los días 18,19,20 y 21 de junio del 2021, en la Región Este del País 
Dirección Administrativa  
Plaza Lama, SA_EXT 
GoodsDominicana 
74,043.11 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1148740 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
62,748.400.0011,294.710.0074,043.0974,043.11
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52152012 - Cubetas para h(...)
2.3.9.5.01Nevera plástica color blanco capacidad 120 QT.7UD7,495.016,351.744,461.900.00188,003.140.0052,465.0752,465.04
    
2
52152012 - Cubetas para h(...)
2.3.9.5.01Nevera plástica de capacidad 100 QT.2UD8,299.017,033.0514,066.100.00182,531.900.0016,598.0216,598.00
    
3
52152012 - Cubetas para h(...)
2.3.9.5.01Nevera de foam capacidad 20 LT.20UD249211.024,220.400.0018759.670.004,980.004,980.07
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
74,043.11 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0174,043.11  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago74,043.11  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16239567366849n1BW212974,043.09  DOP