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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.534211 
Contract referenceMINPRE-2021-00064 
Contract description:Adquisición de Suministros de Oficina para Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias 
Goods 
Contract Start:
25/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MINPRE-DAF-CM-2021-0014 
Adquisición de Suministros de Oficina para Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias 
Adquisición de Suministros de Oficina para Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias 
Dirección Administrativa y Financiera 
oferta tecnica /economica MANPRE-DAF-CM-2021-0011 
GoodsDominicana 
32,588.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1148506 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,605.800.003,982.640.0025,652.0032,588.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
19
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijeras de oficina40UD2423920.000.0018165.600.00960.001,085.60
    
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Boligrafos / lapiceros azules 1,440UD53.85,472.000.0000.000.007,200.005,472.00
    
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Felpas Negras36UD15281,008.000.0000.000.00540.001,008.00
    
23
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcador permanente color negro48UD108.85424.800.001876.460.00480.00501.26
    
24
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcador permanente color rojo36UD108.85318.600.001857.350.00360.00375.95
    
25
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcador permanente color azul48UD108.85424.800.001876.460.00480.00501.26
    
26
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcador permanente color verde24UD108.85212.400.001838.230.00240.00250.63
    
27
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltador amarillo48UD98.4403.200.001872.580.00432.00475.78
    
30
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas Blancas de 3 argollas 5 Pulgadas con Lomo y Portada24UD33049511,880.000.00182,138.400.007,920.0014,018.40
    
31
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Banditas (Gomas) No. 18100CAJ2017.11,710.000.0018307.800.002,000.002,017.80
    
34
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS BILLETEROS 51 MM72CAJ70815,832.000.00181,049.760.005,040.006,881.76
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
109,479.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.3.0128,147.57  DOP----View
2.3.9.2.0181,331.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de Suministros de Oficina para Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias109,479.07  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16240294647128Cdc21074109,479.07  DOP