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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.531149 
Contract referenceMESCYT-2021-00104 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA 
Goods 
Contract Start:
15/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MESCYT-DAF-CM-2021-0015 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA  
SUMINISTRO 
COTIZACIÓN GARENA SRL_EXT 
GoodsDominicana 
121,929.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1141803 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
103,330.000.0018,599.400.00140,000.00121,929.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY FRAGANCIAS VARIADAS (NO TRAER FRAGANCIA HAWAIAN BREEZE)150UD1009013,500.000.00182,430.000.0015,000.0015,930.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO GALON TAMAÑO NORMAL80UD250514,080.000.0018734.400.0020,000.004,814.40
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS. (100/1)50UD15038019,000.000.00183,420.000.007,500.0022,420.00
    
6
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS100UD110232,300.000.0018414.000.0011,000.002,714.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO100UD150858,500.000.00181,530.000.0015,000.0010,030.00
    
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA EN YARDAS AZUL CLARO30UD550752,250.000.0018405.000.0016,500.002,655.00
    
11
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS PLASTICOS PEQUEÑOS 25/150UD55251,250.000.0018225.000.002,750.001,475.00
    
12
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS PLASTICOS GRANDES 100UD55454,500.000.0018810.000.005,500.005,310.00
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS NO. 35UD3,0003,10015,500.000.00182,790.000.0015,000.0018,290.00
    
18
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE CUABA 80UD35014011,200.000.00182,016.000.0028,000.0013,216.00
    
20
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES PARA MANITAS LIMPIAS / JABON LIQUIDO (RESISTENTES PARA MUCHO USO)25UD15085021,250.000.00183,825.000.003,750.0025,075.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
121,929.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0171,720.40  DOP----View
2.3.9.5.0127,789.00  DOP----View
2.3.5.5.0122,420.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA121,929.40  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1623343230342g3tGq1121,929.40  DOP