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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.544379
Contract reference
MMUJER-2021-00310
Contract description:
Servicio de impresión y serigrafía de Mochilas, Agendas y T-shirt, para el lanzamiento del programa multiplicadores del Proyecto Prevención de Embarazo en Adolescentes y Fortalecimiento de la Salud Integral de Adolescentes en la Republica Dominicana fase III. A realizarse con los fondos del proyecto MMUJER/GOOD NEIGHBORS/KOICA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/08/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/08/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2021-0235
Request Title
Servicio de impresión y serigrafía de Mochilas, Agendas y T-shirt, para el lanzamiento del programa multiplicadores del Proyecto Prevención de Embarazo en Adolescentes y Fortalecimiento de la Salud
Description
Servicio de impresión y serigrafía de Mochilas, Agendas y T-shirt, para el lanzamiento del programa multiplicadores del Proyecto Prevención de Embarazo en Adolescentes y Fortalecimiento de la Salud Integral de Adolescentes en la Republica Dominicana fase III. A realizarse con los fondos del proyecto MMUJER/GOOD NEIGHBORS/KOICA.
Business Operation
Departamento de Promoción y Sensibilizacion de los Derecho de la Muje
Reply Reference
Confecciones A y N, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
129,670.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/08/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/08/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Gomez 10025 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1143009 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
109,890.00
0.00
19,780.20
0.00
129,670.20
129,670.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121510 - Impresión text
(...)
82121510 - Impresión textil
2.2.2.2.01
Impresión y serigrafía de Camisetas: azul oscuro, tela algodón, cuello redondo, mangas cortas, con logo serigrafiado, full color según muestra suministrada. (60 S,15M,10L Y 5XL). según muestra suministrada
90
UD
324.5
275
24,750.00
0.00
18
4,455.00
0.00
29,205.00
29,205.00
2
82121510 - Impresión text
(...)
82121510 - Impresión textil
2.2.2.2.01
Impresión y serigrafía de: Mochila en tela impermeable, tamaño 44x34 color azul oscuro, con cordones tradicionales, serigrafiado full color según arte suministrada.
90
UD
324.5
275
24,750.00
0.00
18
4,455.00
0.00
29,205.00
29,205.00
3
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión y serigrafía de: Agendas mediana 18x13 cm en espiral, con bolígrafo incluido, serigrafiada full color según muestra suministrada
90
UD
791.78
671
60,390.00
0.00
18
10,870.20
0.00
71,260.20
71,260.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_8/6/2021_1_18 p.m..Pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Informe final.pdf
Informe final.pdf
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Orden de Servicios.pdf
Orden de Servicios.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,670.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
129,670.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
129,670.20
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
020
20
129,670.20
DOP
Vencido
Cuota.pdf