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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.529896 
Contract referenceInst. Duartiano-2021-00030 
Contract description:Equipos y suministros para el área de mantenimiento y área de cocina de la institución. 
Goods 
Contract Start:
10/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Inst. Duartiano-UC-CD-2021-0019 
EQUIPOS Y SUMINISTROS 
Equipos y suministros para el área de mantenimiento y área de cocina. 
Dirección Administrativa 
Inst. Duartiano-UC-CD-2021-0019 
GoodsDominicana 
58,144.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
10/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1141426 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
49,275.000.008,869.500.0049,225.0058,144.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica. Blanco 005GAL6008384,190.000.0018754.200.003,000.004,944.20
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica Crema 08. 3GAL9008382,514.000.0018452.520.002,700.002,966.52
    
3
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06Barniz color Caoba.1GAL600450450.000.001881.000.00600.00531.00
    
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brochas de 5 pulgs. 3UD300241.52724.560.0018130.420.00900.00854.98
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01Porta rolo de pintar.3UD100150450.000.001881.000.00300.00531.00
    
6
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01Motas de rolo3UD150185555.000.001899.900.00450.00654.90
    
7
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.9.9.01Bandejas de pintar2UD100100200.000.001836.000.00200.00236.00
    
8
47121805 - Limpiadores de(...)
2.6.5.7.01Hidro lavadora a presión. 1UD10,40011,50011,500.000.00182,070.000.0010,400.0013,570.00
    
9
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.3.6.3.04Tijera para jardinería.1UD7501,5001,500.000.0018270.000.00750.001,770.00
    
10
27111710 - Llaves allen
2.3.6.3.04Set de llaves Allen.1UD1,200900900.000.0018162.000.001,200.001,062.00
    
11
30141501 - Burletes
2.3.9.9.01Burletes para puertas.4UD350296.611,186.440.0018213.560.001,400.001,400.00
    
12
24102208 - Infladores de (...)
2.6.5.7.01Inflador de llantas.2UD1,5001,6503,300.000.0018594.000.003,000.003,894.00
    
13
24112401 - Cofres, cajas (...)
2.3.9.9.01Caja plástica con tapa. de 18 GLS. 2UD1,4001,1502,300.000.0018414.000.002,800.002,714.00
    
14
26121636 - Cables de alim(...)
2.3.9.6.01Cables para jumpear. 2UD1,8001,5003,000.000.0018540.000.003,600.003,540.00
    
15
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04Llavines para puertas.2UD1,0009901,980.000.0018356.400.002,000.002,336.40
    
16
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas AAA. Paq. 4/110PAQ2502002,000.000.0018360.000.002,500.002,360.00
    
17
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas AA. Paq. 4/110PAQ3002002,000.000.0018360.000.003,000.002,360.00
    
18
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas AA recargables. Paq. 2/18PAQ3503002,400.000.0018432.000.002,800.002,832.00
    
19
32111503 - Diodos emisore(...)
2.3.9.6.01Tubo de Led. de 18 W.10UD3002502,500.000.0018450.000.003,000.002,950.00
    
20
41121515 - Bombillos de p(...)
2.6.3.2.01Bombillo Cand. 25 W15UD55751,125.000.0018202.500.00825.001,327.50
    
21
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Cafeteras de 30 tazas.1UD3,8004,5004,500.000.0018810.000.003,800.005,310.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
58,144.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.068,441.72  DOP----View
2.3.9.9.016,390.88  DOP----View
2.6.5.7.0117,464.00  DOP----View
2.3.6.3.042,832.00  DOP----View
2.6.1.4.015,310.00  DOP----View
2.3.9.6.0114,042.00  DOP----View
2.3.9.9.042,336.40  DOP----View
2.6.3.2.011,327.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  EQUIPOS Y SUMINISTROS DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y COCINA DE LA INSTITUCIÓN58,144.50  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1623329186480MloQe51058,144.50  DOP